你好,90,000的紅字確認單已經(jīng)紅沖了是嗎?然后和你之前開90,000的操作是一樣的 負數(shù)發(fā)票開具里面先開紅字確認單

老師您好,麻煩問下,我們是銷售方,對方現(xiàn)在把6月份開過的專票退給我們了,說是單位名稱錯了,要重新開,現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍字發(fā)票,是不是必須得對方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
老師您好,麻煩問下,我們是銷售方,對方現(xiàn)在把6月份開過的專票2聯(lián)都退給我們了,說是單位名稱錯了,要重新開,現(xiàn)在的處理是先開紅字再開一張合適的藍字發(fā)票,是不是必須得對方開具紅字通知單我才能開紅字發(fā)票
老師好,我有一筆材料,去年8月份進項認證了,9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯,開具了紅字信息表,當月進項抵扣也扣除出來了,對方10月份開具紅字發(fā)票,我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當于我進項稅額多扣了一次),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯誤了,請問下我現(xiàn)在要怎么改正呢
老師請問一下9月份收到一張普通發(fā)票然后入了管理費,但是10月份對方重新給我們開了專票,是不是要把9月份的紅字沖銷,然后重新按專票來入賬
老師,請問,我申報了未開票收入 10完,勾選了進項發(fā)票 10 完,然后又開了一張紅字信息通知單出去,可以這樣操作的嗎?
一般納稅人出售自己已經(jīng)抵扣過使用的汽車,在處置資產(chǎn)的時候還可以勾選賬上的進項抵扣嗎。
購房屋(縣二中幼兒園)付招標代理費35萬,如何記賬
老師,比如公司充值油卡2000,實際消費1500,這1500加油站不能開具專票嗎?
注冊資本實繳,這個錢交給誰,之后需要找哪個部門,確定實繳了。
老師,一般納稅人當期沒有或者不需要抵扣進項時,還要不要是去做發(fā)票的勾選統(tǒng)計確認呢?
老師好,請問,關(guān)于光伏電站,如果小企業(yè)采用融資租賃(直租)和(回租)方式,會計賬務(wù)怎么處理呢 直租開專票,開票金額(本金加利息) 回租開普票,開票金額(利息)
借 應(yīng)收票據(jù) 貸主營業(yè)務(wù)收入這筆分錄對嗎,是發(fā)了貨沒收到票據(jù)的意思嗎
老師你好,請問跨年的和當年的個稅申報錯誤,如何處理
老師,這個租賃公司融資租賃分錄實際工作中這么處理,賬務(wù)和稅務(wù)這一塊,
購賣房屋付招標代理費35萬,如何記賬?
老師,就是我之前 9 萬的這個進項發(fā)票已經(jīng)抵扣了,開了紅字出去,對方作廢了,那我也申報稅了,那我這個紅字發(fā)票怎么在抵扣勾選哪里找不到啊
已經(jīng)抵扣了,怎么還能再抵扣勾選里面找到你應(yīng)該在統(tǒng)計確認里面找
那我要怎么樣才能撤銷這張已經(jīng)抵扣的發(fā)票呢?
抵扣勾選的所屬期是幾月份?
7 月是申報 6 月份的啊,所屬期是 6 月的
統(tǒng)計確認了嗎?確認了撤銷統(tǒng)計,然后再以勾選里面找到這個發(fā)票前面的、去掉,然后確定就行。
我是昨天就抵扣了這張發(fā)票,現(xiàn)在沒有撤銷統(tǒng)計啊
你好,統(tǒng)計確認了嗎?你那個頁面截圖。
還有你申報增值稅嗎?如果申報的增值稅需要把增值稅作廢呀,才能去撤銷統(tǒng)計。
我已經(jīng)把申報在作廢了,這個表里面是 找不到的,但是我抵扣認證哪里找不到這張發(fā)票啊,但是在在查看歷史確認單信息哪里就有啊
你們這里你增值稅申報了,先把增值稅作廢了,你這里的所屬期還是七月份應(yīng)該是六月份
我已經(jīng)作廢了,還是這個界面,是不是要變更所屬期才可以搞
對的是的,只有是所屬期6月份才能修改
這個表是 6 月份的啊
你這是哪一個表哥?
你看我申報表刪除了,銷售額是 0 了,為什么我那個進項發(fā)票還是在哪里啊,我現(xiàn)在就想問我這個進項發(fā)票要怎么樣取消抵扣
你的增值稅申報表刪除了是嗎?然后再統(tǒng)計確認所屬期,選擇6月份,撤銷統(tǒng)計。你沒有操作這一個。
撤銷統(tǒng)計了之后,在抵扣勾選里面找到這個已經(jīng)勾選的發(fā)票,前面的對號去掉。你哪一個不明白,能說一下嗎 你一步都不知道的情況下,截全部的圖片,不要一點點都看不出來是哪里的表格
老師,感謝你的指導(dǎo),已經(jīng)操作成功,
不用客氣,工作愉快。