您好,可以的呀,這些都是基于我們正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),沒(méi)有問(wèn)題
我是純外貿(mào)企業(yè),工廠給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們退稅勾選了之后發(fā)現(xiàn)一個(gè)字錯(cuò)了,我現(xiàn)在的操作是開紅字信息單,信息單里勾已抵扣,然后讓工廠重新開藍(lán)字,這樣對(duì)嗎,然后附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這樣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅
老師你好,10月底收到一張專用發(fā)票,并當(dāng)時(shí)勾選了退稅勾選,現(xiàn)在11月初發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票的銷售方開戶行及賬號(hào)信息不全,需要退回去重開,請(qǐng)問(wèn)怎么開紅字信息發(fā)票?以及已經(jīng)勾選 了退稅勾選該怎么操作一下?
老師,我們是外貿(mào)公司,有張發(fā)票本來(lái)用于退稅的,后來(lái)操作錯(cuò)了,勾選抵扣了,然后這個(gè)月又開了紅字信息表,對(duì)方給我們重開了一張發(fā)票,原來(lái)那張發(fā)票就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是下個(gè)月報(bào)增值稅去填的吧
老師,請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題了!我本月開了去年的一個(gè)沖紅發(fā)票了,但是我開錯(cuò)了,我第二天就作廢了,然后撤銷了紅字信息單了!這個(gè)發(fā)票在勾選系統(tǒng)還可以勾選嗎?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:我公司購(gòu)買材料,進(jìn)項(xiàng)票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個(gè)月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯(cuò)了一個(gè)字,我開了紅字發(fā)票信息表,對(duì)方公司未開紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對(duì)方答應(yīng)開紅字發(fā)票給我,我在開紅字發(fā)票信息表時(shí)是選已抵扣還是選未抵扣?
小規(guī)模納稅人連續(xù)12個(gè)月內(nèi)開票收入超過(guò)500萬(wàn),在下個(gè)季度申報(bào)期內(nèi)可以紅沖嗎
這個(gè)要怎么弄才可以練習(xí)
1.老師,您好!我想問(wèn)一下,購(gòu)買材料時(shí)借:應(yīng)付賬款100,貸:銀行存款100,月末發(fā)票沒(méi)回來(lái),是借:原材料100 貸:應(yīng)付賬款—暫估100嗎? 2.如果這樣,資產(chǎn)負(fù)債表是按重分類做嗎?有暫估的
老師,麻煩問(wèn)下,公司有股東要退股,而且要分紅,怎么做賬,交哪些稅,分錄怎么做
老師,您好,民非企業(yè),經(jīng)營(yíng)范圍:開展專業(yè)研究、學(xué)術(shù)交流、成果鑒評(píng)、信息交流、專業(yè)培訓(xùn)、咨詢服務(wù)、編寫專業(yè)刊物。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)范圍都能開具哪些發(fā)票呢?可以開具如圖所示的發(fā)票吧?老板讓根據(jù)經(jīng)營(yíng)范圍發(fā)票歸類
老師,公司的現(xiàn)金賬戶可以拿一個(gè)老板的私人銀行賬戶作為公司的現(xiàn)金賬戶嗎?
老師,我單位是小規(guī)模納稅人,六月份先開出去銷售商品發(fā)票ABCDEFG商品,但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只開回來(lái)ABCDE商品,現(xiàn)在6月賬務(wù)要怎么處理
老師,小規(guī)模納稅人開專票了,這個(gè)稅款怎么做賬哈,用計(jì)提嗎?
個(gè)體工商戶已注銷稅務(wù)了,工商還沒(méi)有注銷,賬戶的的錢怎么轉(zhuǎn)出來(lái)
有沒(méi)有一種行規(guī),就是代加工的時(shí)候,如何收取加工費(fèi)
我開的紅字信息通知單就是我這次勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,就是收入跟進(jìn)項(xiàng)是可以一致的嗎?
您好,這個(gè)也可以,因?yàn)榧t字在7月,是8.15前申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
那就是說(shuō)我到時(shí)候 8 月份的時(shí)候是不用再交稅的了是吧,如果 7 月份沒(méi)有開票的話,收入也要在 8 月份申報(bào)的時(shí)候填個(gè)負(fù)數(shù)沖平,是吧
您好,不是,8月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我們是7月多抵了,還會(huì)讓我們補(bǔ)上的
老師,是這樣,因?yàn)槲?6 月份也沒(méi)有開票收入,所以正常來(lái)說(shuō),我 7 月份是可以零申報(bào)的,但是現(xiàn)在我需要做一筆未開票收入,先認(rèn)證抵扣了才能開一張紅字信息通知單,那我 8 月份的時(shí)候申報(bào)表哪里要怎么樣填呢?
您好,附表二的第20行轉(zhuǎn)出哦
那未開票收入哪里要填負(fù)數(shù)金額嗎?
您好,是的,可以的,年度累計(jì)未開票收入大于等于0就行
您好,是的,可以的,年度累計(jì)未開票收入大于等于0,這個(gè)是 8 月份的時(shí)候填寫嗎?
您好,是的,這是8月申報(bào)的
老師,我捋下,你看是不是這樣的,就是說(shuō) 7 月份我申報(bào)了未開票收入,抵扣了進(jìn)項(xiàng),然后又開一張紅字信息通知單出來(lái),申報(bào)的未開票收入金額可以和抵扣的金額一致,到了 8 月份申報(bào)的時(shí)候,我需要在增值稅申報(bào)哪里填個(gè)負(fù)數(shù)的未開票收入和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
您好,是的,是這么理解的