您好,可以的呀,這些都是基于我們正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),沒(méi)有問(wèn)題

我是純外貿(mào)企業(yè),工廠給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們退稅勾選了之后發(fā)現(xiàn)一個(gè)字錯(cuò)了,我現(xiàn)在的操作是開(kāi)紅字信息單,信息單里勾已抵扣,然后讓工廠重新開(kāi)藍(lán)字,這樣對(duì)嗎,然后附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這樣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅
老師,我們是外貿(mào)公司,有張發(fā)票本來(lái)用于退稅的,后來(lái)操作錯(cuò)了,勾選抵扣了,然后這個(gè)月又開(kāi)了紅字信息表,對(duì)方給我們重開(kāi)了一張發(fā)票,原來(lái)那張發(fā)票就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是下個(gè)月報(bào)增值稅去填的吧
老師,請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題了!我本月開(kāi)了去年的一個(gè)沖紅發(fā)票了,但是我開(kāi)錯(cuò)了,我第二天就作廢了,然后撤銷(xiāo)了紅字信息單了!這個(gè)發(fā)票在勾選系統(tǒng)還可以勾選嗎?
11月初勾選了一個(gè)發(fā)票,然后開(kāi)了紅字信息表給銷(xiāo)售方,銷(xiāo)售方這個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。目前還未申報(bào)所屬期10月增值稅。但我這邊填申報(bào)時(shí),將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,為什么申報(bào)提示當(dāng)期開(kāi)具紅字信息表需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
老師,我上個(gè)月做10月份賬時(shí),抵扣了一張發(fā)票,后面對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,需要重新開(kāi),我這邊就給對(duì)方開(kāi)了一張紅字信息表,對(duì)方將這張發(fā)票開(kāi)了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)稅交多了,需要重新再增加勾選發(fā)票,我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計(jì),反撤銷(xiāo)時(shí),沖紅那張發(fā)票就勾選不上了?請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作?
老師,員工請(qǐng)了一整個(gè)月,單位顛覆員工當(dāng)月全部社保費(fèi)用,以后再?gòu)脑搯T工的工資中扣除。 如果下個(gè)月員工離職了,這種會(huì)計(jì)分錄得怎么做呢?
老師,公司采購(gòu)一批貨,原價(jià)是10元,打折后是8元。直接以折扣后的價(jià)格采購(gòu)入賬嗎?
企業(yè)受益人備案,受益所有權(quán)關(guān)系形成日期填寫(xiě)是什么
今年欠繳稅款,現(xiàn)已繳清,會(huì)清除欠稅記錄嗎?對(duì)融資、貸款有影響嗎?
中試設(shè)備可以2-3年折舊么?稅法上有沒(méi)有相關(guān)稅文支持
我中級(jí)一年過(guò)了三科,請(qǐng)問(wèn)廣東地區(qū),要做考后審核,還有什么繼續(xù)教育嗎
老師,對(duì)公賬戶(hù)毎筆交易的手續(xù)費(fèi)是每次憑證一起做?還是月底一次性一張憑證合計(jì)做?
一般納稅人報(bào)表上得上期留抵和賬上什么科目核對(duì)
老師,下邊是我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍,可以開(kāi)發(fā)票里邊的這個(gè)項(xiàng)目么?
老師我們是貨運(yùn)代理公司,上游車(chē)隊(duì)開(kāi)過(guò)來(lái)的票是9個(gè)點(diǎn),那我們是不是也要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)出去,如果其中有些費(fèi)用,稅法上是允許開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的,但車(chē)隊(duì)統(tǒng)一是以運(yùn)輸費(fèi)形式開(kāi)給我們,全部9個(gè)點(diǎn),那我們是不是也必須開(kāi)9個(gè)點(diǎn)?


我開(kāi)的紅字信息通知單就是我這次勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額,就是收入跟進(jìn)項(xiàng)是可以一致的嗎?
您好,這個(gè)也可以,因?yàn)榧t字在7月,是8.15前申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
那就是說(shuō)我到時(shí)候 8 月份的時(shí)候是不用再交稅的了是吧,如果 7 月份沒(méi)有開(kāi)票的話,收入也要在 8 月份申報(bào)的時(shí)候填個(gè)負(fù)數(shù)沖平,是吧
您好,不是,8月進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,我們是7月多抵了,還會(huì)讓我們補(bǔ)上的
老師,是這樣,因?yàn)槲?6 月份也沒(méi)有開(kāi)票收入,所以正常來(lái)說(shuō),我 7 月份是可以零申報(bào)的,但是現(xiàn)在我需要做一筆未開(kāi)票收入,先認(rèn)證抵扣了才能開(kāi)一張紅字信息通知單,那我 8 月份的時(shí)候申報(bào)表哪里要怎么樣填呢?
您好,附表二的第20行轉(zhuǎn)出哦
那未開(kāi)票收入哪里要填負(fù)數(shù)金額嗎?
您好,是的,可以的,年度累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0就行
您好,是的,可以的,年度累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0,這個(gè)是 8 月份的時(shí)候填寫(xiě)嗎?
您好,是的,這是8月申報(bào)的
老師,我捋下,你看是不是這樣的,就是說(shuō) 7 月份我申報(bào)了未開(kāi)票收入,抵扣了進(jìn)項(xiàng),然后又開(kāi)一張紅字信息通知單出來(lái),申報(bào)的未開(kāi)票收入金額可以和抵扣的金額一致,到了 8 月份申報(bào)的時(shí)候,我需要在增值稅申報(bào)哪里填個(gè)負(fù)數(shù)的未開(kāi)票收入和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
您好,是的,是這么理解的