?本月交增值稅是=5500-500-1000=4000元的哈
請問抖音店鋪收到銷售收款款時,貸主營業(yè)務(wù)收入,這時不用計應(yīng)交稅費-銷項稅嗎
你好老師,月末計提增值稅的分錄是怎么寫的?
在實操中 未分配利潤用來轉(zhuǎn)增實收資本的話要交個稅不?
一般納稅人過戶,涉及什么費用?
在實操中 未分配利潤用來轉(zhuǎn)增實收資本的話要交個稅不?
你好老師個體戶經(jīng)營超市以前沒有做賬什么都沒有現(xiàn)在接手怎么把以前的數(shù)給截止呢
小規(guī)模增值稅日常銷項1%與申報表免稅3%差額分錄如何處理
老師,我剛才表達(dá)的不太清楚,我想再把問題講清楚一點,A公司2020年從C公司采購一輛汽車為二手車用于生產(chǎn)經(jīng)營,因為只取得二手車交易發(fā)票所以未進(jìn)行進(jìn)項抵扣。2025年將車輛銷售給我公司,已在二手車交易市場開具二手車交易發(fā)票,現(xiàn)在A公司可以在電子稅務(wù)局開出13%增值稅進(jìn)項專票給我公司用于抵扣么
老師您好,小規(guī)模繳納增值稅時分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸,應(yīng)交稅費_未交增值稅對嗎?
開票時納稅額度是怎么算的
好的,紅沖500元銷項稅額,增值稅申報表中如何填寫?
不需要單獨體現(xiàn),就是按5000申報收入
是否在申報表附件資料(一)(本期銷售情況明細(xì))銷售額和銷項(應(yīng)納)稅額表中直接扣除?
不需要的哈,系統(tǒng)自動統(tǒng)計的就是扣除紅字發(fā)票收入的凈額
系統(tǒng)未扣,我紅沖的是23年度收入
那個是沖負(fù)數(shù)當(dāng)月的銷售收入,直接減少