同學(xué),你好 對(duì)方開具紅字信息表,你方確認(rèn),對(duì)方開具紅字發(fā)票
我們是購(gòu)買方收到的發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在部分金額要退款給他們開紅沖,怎么開部分金額紅沖
開給對(duì)方的發(fā)票對(duì)方已認(rèn)證抵扣了我們現(xiàn)在要紅沖,能紅沖嗎?
我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要銷售退回,對(duì)方要給我開紅票,那我的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)需要退還給銷售方么
老師,我們公司開出的專票,對(duì)方已抵扣,現(xiàn)在要沖紅,對(duì)方已開給我們紅字信息表,我們現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,要怎么開啊
你好老師,我給對(duì)方開了票,現(xiàn)在對(duì)方要退票,我要退款,需要紅沖發(fā)票嗎
老師你好,公司購(gòu)買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來,一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰(shuí)需要給誰(shuí)預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
老師您好,想問下小規(guī)模納稅人季度不超過30萬,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請(qǐng)問物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問存貨為啥用30呢,資料4都說了發(fā)票注明價(jià)款33萬。這個(gè)真的太難了。
主要是這個(gè)金額對(duì)不上
同學(xué),你好 17000和5000,總共20000,其中開具20000紅字發(fā)票就行
增值稅電子發(fā)票可以部分紅沖嗎老師
17000和5000兩張發(fā)票,要紅沖掉20000的金額,怎么部分紅沖
同學(xué),你好 可以部分紅沖。在電子稅務(wù)局,開具紅字信息表,選擇折讓就行了