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1.老師,您好!我想問一下,購買材料時借:應付賬款100,貸:銀行存款100,月末發(fā)票沒回來,是借:原材料100 貸:應付賬款—暫估100嗎? 2.如果這樣,資產(chǎn)負債表是按重分類做嗎?有暫估的

2025-07-07 22:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-07 22:58

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-07 23:00

您好,可以這么做分錄的,要重分類,應付在預付,應付暫估在應付列示,不過我們只用一個應付,沒有暫估,這樣更準,資產(chǎn)和負債不會虛高,影響小微的判定,是不是來票的,通過摘要區(qū)分,我們的發(fā)票號都寫上的

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您好,不用折成差異,最簡單的處理就是發(fā)票來了沖暫估分錄,全沖,再按發(fā)票做分錄,也不用算差異,多簡單,簡單粗暴
2025-03-05
再補上一個,借原材料暫估入庫, 貸原材料90的
2025-02-12
您好,前面的分錄都正確,最后一筆分錄,如果產(chǎn)品已經(jīng)銷售出去,要沖減主營業(yè)務成本而非生產(chǎn)成本。
2021-03-20
你好, 一般沒有付款 暫估一個數(shù)據(jù)入庫 這個自己隨便寫的 寫一個市場價格 2.是的
2021-02-26
你好!第一種情況應該是通過預付賬款科目核算。剩下的處理沒有問題。不考慮進項稅的話。
2020-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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