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老師,您好!我們用檸檬云軟件?5月外帳從記帳公司拿回來了,科目余額表也錄完了,但是核對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表年初余額跟期末余額一致?在哪修改?

2025-07-07 21:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 21:38

您好,這個(gè)的話,你中間是沒有變動(dòng)嗎還是

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快賬用戶1220 追問 2025-07-07 21:38

6月帳還沒有做呢

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齊紅老師 解答 2025-07-07 21:39

基礎(chǔ)設(shè)置,數(shù)據(jù)錄入哪里

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快賬用戶1220 追問 2025-07-07 21:40

正常資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表都有本年累計(jì)數(shù),如果不修改的話怎么變動(dòng)?

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快賬用戶1220 追問 2025-07-07 21:41

5月期末余額數(shù)錄入期初里面

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齊紅老師 解答 2025-07-07 21:41

對(duì)你中間發(fā)聲的話需要正常錄入憑證。

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快賬用戶1220 追問 2025-07-07 21:42

但是如果資產(chǎn)負(fù)債表年初余額不修改的話跟期末數(shù)一致,肯定是不對(duì)

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齊紅老師 解答 2025-07-07 21:43

對(duì)那樣的話中間除非沒有數(shù)據(jù)

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快賬用戶1220 追問 2025-07-07 21:44

這會(huì)6月還沒做帳

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齊紅老師 解答 2025-07-07 21:45

你把你的報(bào)表給我發(fā)一下

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快賬用戶1220 追問 2025-07-07 21:50

發(fā)過去了

發(fā)過去了
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齊紅老師 解答 2025-07-07 21:52

你這中間因?yàn)闆]有填做賬的東西沒有填憑證,所以是一樣的。你這中間因?yàn)闆]有填做賬的東西沒有填憑證,所以是一樣的。

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快賬用戶1220 追問 2025-07-07 21:54

年初余額跟期末余額應(yīng)該是不一樣

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快賬用戶1220 追問 2025-07-07 21:55

年初余額是本來累計(jì)數(shù),能修改嗎?

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快賬用戶1220 追問 2025-07-07 21:56

本來累計(jì)數(shù)大于期末余額數(shù)才對(duì)

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齊紅老師 解答 2025-07-07 21:57

不是呀,因?yàn)槟氵@個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表基初期末的話一樣是因?yàn)槟阒虚g沒有做任何的憑證,如果你做了一筆的話,他就會(huì)不一一樣的呀。不是呀,因?yàn)槟氵@個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表基初期末的話一樣是因?yàn)槟阒虚g沒有做任何的憑證,如果你做了一筆的話,他就會(huì)不一一樣的呀。

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齊紅老師 解答 2025-07-07 21:57

你是不理解這個(gè)其中的內(nèi)容還是說什么呀?

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快賬用戶1220 追問 2025-07-07 22:04

這個(gè)是5月資產(chǎn)負(fù)債表

這個(gè)是5月資產(chǎn)負(fù)債表
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齊紅老師 解答 2025-07-07 22:06

對(duì)啊,這個(gè)就說明5月做賬了這個(gè)。

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齊紅老師 解答 2025-07-07 22:06

所以你所以你肯定是6月沒有做賬這個(gè)所以你肯定是6月沒有做賬這個(gè)。

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快賬用戶1220 追問 2025-07-07 22:07

這個(gè)是6月

這個(gè)是6月
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快賬用戶1220 追問 2025-07-07 22:08

我覺得6月期初數(shù)不對(duì)

我覺得6月期初數(shù)不對(duì)
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齊紅老師 解答 2025-07-07 22:11

你這個(gè)6月的提出應(yīng)該是年初的數(shù)據(jù),而不是5月末的金額。

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快賬用戶1220 追問 2025-07-07 22:14

意思是錄期初數(shù)應(yīng)該錄入年初數(shù)而不是5月期末的數(shù)

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齊紅老師 解答 2025-07-07 22:17

是的,這個(gè)理解是沒錯(cuò)的。

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相關(guān)問題討論
您好,這個(gè)的話,你中間是沒有變動(dòng)嗎還是
2025-07-07
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2025-05-26
你好 ; 期初你們核對(duì)了數(shù)據(jù)沒有;? ?期數(shù)與你實(shí)際 有差異金額嗎 ?? 現(xiàn)在需要? 你去看看期初試算平衡的時(shí)候是不是本身就不平??
2021-12-23
你第一個(gè)表上面有紅色的應(yīng)收,說明這里肯定有預(yù)收的金額,他應(yīng)該是分解了,自動(dòng)識(shí)別的預(yù)收的貸方了。 “應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì),減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。 實(shí)際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2021-09-09
你好 看一下新錄入軟件的1月份期初數(shù)有沒有錯(cuò)誤,然后看一下新軟件1月份的科目余額表,對(duì)照一下老會(huì)計(jì)提供的報(bào)表期末數(shù)和本期數(shù),有差異,再看一下新軟件1月份錄入的憑證是不是有不對(duì)的地方
2022-02-28
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