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老師,你好,我這原來(lái)成本是10萬(wàn)是減了,實(shí)際成本沒(méi)有那么多,只有8萬(wàn),那我是不是要加回來(lái)
老師,我想問(wèn)一下嗎票據(jù)到期,是說(shuō)到期做一筆分錄,再用到期的票據(jù)支付供應(yīng)商貨款再做一筆分錄,還是說(shuō)票據(jù)到期只需要做一筆支付供應(yīng)商貨款的分錄?是哪種情況?
老師,我想問(wèn)一下商業(yè)票據(jù)承兌到期還需要做分錄嗎?,還是?
老師我要變更個(gè)體戶名稱和地址為什么核名的時(shí)候企業(yè)住所所在地變不了,之前是良慶區(qū)現(xiàn)在要改青秀區(qū),怎么改
老師好,我們進(jìn)口貨物用于內(nèi)銷(xiāo),從銀行購(gòu)匯歐元后預(yù)付給國(guó)外(未開(kāi)外幣賬戶),請(qǐng)問(wèn)預(yù)付時(shí)需要按當(dāng)月的記賬匯率和購(gòu)匯匯率的差,記入?yún)R兌損益嗎?
小規(guī)模納稅人不是1%嗎?這道題怎么算的?
差旅費(fèi)的餐費(fèi)實(shí)報(bào)的話就是要收據(jù),有的開(kāi)不了發(fā)票。如果是餐費(fèi)補(bǔ)貼就不需要,只要領(lǐng)用人簽字就行了撒
個(gè)體戶季度超過(guò)9萬(wàn)交稅,加幾個(gè)稅點(diǎn)不虧
數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)之間多條件核對(duì)用什么公式更方便?
暫估入賬有期數(shù)限制嗎?最多能做多少期


老師,我想問(wèn)您一下,比如六月份的,電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅有六月份的可以勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng),我要不要去簽字確認(rèn)全部勾選了
您好,不合適的,我們賬上錄入多少進(jìn)項(xiàng)稅就勾選多少,賬和申報(bào)表要一致,另外,有沒(méi)有發(fā)現(xiàn),很多發(fā)票是員工亂開(kāi)的,根本不是公司的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,不給報(bào)銷(xiāo)也不入賬的,一些個(gè)人消費(fèi),比如私家車(chē)的加油費(fèi)
你聽(tīng)我說(shuō),比如我們這個(gè)月六月份,我做的賬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有兩萬(wàn),我是不是要去電子稅務(wù)局對(duì)應(yīng)的把這些稅額對(duì)應(yīng)的發(fā)票勾選,對(duì)了嗎?但是現(xiàn)在不抵扣,因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)
哦哦,明白您意思了,可以的,但如果我們預(yù)估接下來(lái)這些進(jìn)項(xiàng)一直接用不完,不要全部勾,做賬也不要全入進(jìn)項(xiàng)稅 下圖是我們公司的做法,這們賬表一致,也不會(huì)有留抵,留抵太多稅務(wù)會(huì)讓退,退了就查賬
我咋暈了不明白了
哦哦,就是申報(bào)表里一直有很多留抵,不好 我們要用多少就勾選多少,來(lái)了 發(fā)票不入進(jìn)項(xiàng)稅,入在待抵扣,這是我們公司的做法
問(wèn)題是,你放在待抵扣這個(gè),就不在申報(bào)表上顯示了嗎?
您好,是的,申報(bào)表里是沒(méi)有的
那就是如果我做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就去電子稅務(wù)局勾選去簽字確認(rèn)了,對(duì)嗎?要是做在了待認(rèn)證就不去簽字確定了,對(duì)嗎?還有就是,如果需要去簽字確認(rèn),有時(shí)間限制嗎?比如我六月進(jìn)項(xiàng)稅額做了,勾選簽字時(shí)間是不是7月15號(hào)報(bào)稅前呢?
您好,收到的發(fā)票建議全部做入賬標(biāo)識(shí),這樣就是我們不勾選 抵扣,供應(yīng)商也不能自己紅沖發(fā)票了,有些供應(yīng)商很壞的,開(kāi)票就紅沖。 沒(méi)有時(shí)間限制的,進(jìn)項(xiàng)稅是無(wú)限期的
我說(shuō)我六月份做賬做了進(jìn)項(xiàng),需要勾選對(duì)應(yīng)的,有時(shí)間限制嗎
您好,沒(méi)有時(shí)間限制,我們不勾選 確認(rèn)也可以,只是賬表不一致
老師,你剛說(shuō)的入賬標(biāo)識(shí)是什么意思?還有就是賬表不一致又是啥意思?
您好,入賬標(biāo)識(shí)是下面這個(gè),防我們普票和未勾選的專(zhuān)票,補(bǔ)供應(yīng)商紅沖了 賬上有進(jìn)項(xiàng)稅,但增值稅申報(bào)表沒(méi)有勾選 ,這個(gè)不一致 電子稅務(wù)局- “我要辦稅”-“稅務(wù)數(shù)字賬戶”- “發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)”。選擇 “發(fā)票” 頁(yè)簽,錄入查詢條件,查詢結(jié)果區(qū)中顯示對(duì)應(yīng)的發(fā)票信息。選擇入賬狀態(tài)有 “已入賬(企業(yè)所得稅稅前扣除)”“已入賬(企業(yè)所得稅不扣除)” 和 “未入賬” 這三種,后點(diǎn)擊 “提交入賬” 按鈕,完成發(fā)票入賬操作。
為啥對(duì)方要紅沖,不能理解
哦哦,您沒(méi)有遇到呀,我們好多次了,普票開(kāi)給我們就紅沖了,這樣對(duì)方不用交增值稅了嘛
老師,你說(shuō)的退稅啥意思
您好,就是進(jìn)項(xiàng)留抵太多,稅務(wù)說(shuō)這個(gè)錢(qián)要退到公司賬上,退了就查我們賬,身邊好幾個(gè)真實(shí)案例呢