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@董孝彬老師,別的老師別回答

2025-07-07 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-07 12:48

中午好呀,感謝您的信任!

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快賬用戶4878 追問(wèn) 2025-07-07 12:49

老師,我想問(wèn)您一下,比如六月份的,電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅有六月份的可以勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng),我要不要去簽字確認(rèn)全部勾選了

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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:50

您好,不合適的,我們賬上錄入多少進(jìn)項(xiàng)稅就勾選多少,賬和申報(bào)表要一致,另外,有沒(méi)有發(fā)現(xiàn),很多發(fā)票是員工亂開(kāi)的,根本不是公司的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,不給報(bào)銷(xiāo)也不入賬的,一些個(gè)人消費(fèi),比如私家車(chē)的加油費(fèi)

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快賬用戶4878 追問(wèn) 2025-07-07 12:53

你聽(tīng)我說(shuō),比如我們這個(gè)月六月份,我做的賬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額有兩萬(wàn),我是不是要去電子稅務(wù)局對(duì)應(yīng)的把這些稅額對(duì)應(yīng)的發(fā)票勾選,對(duì)了嗎?但是現(xiàn)在不抵扣,因?yàn)闆](méi)有銷(xiāo)項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:55

哦哦,明白您意思了,可以的,但如果我們預(yù)估接下來(lái)這些進(jìn)項(xiàng)一直接用不完,不要全部勾,做賬也不要全入進(jìn)項(xiàng)稅 下圖是我們公司的做法,這們賬表一致,也不會(huì)有留抵,留抵太多稅務(wù)會(huì)讓退,退了就查賬

哦哦,明白您意思了,可以的,但如果我們預(yù)估接下來(lái)這些進(jìn)項(xiàng)一直接用不完,不要全部勾,做賬也不要全入進(jìn)項(xiàng)稅
下圖是我們公司的做法,這們賬表一致,也不會(huì)有留抵,留抵太多稅務(wù)會(huì)讓退,退了就查賬
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快賬用戶4878 追問(wèn) 2025-07-07 12:56

我咋暈了不明白了

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齊紅老師 解答 2025-07-07 12:57

哦哦,就是申報(bào)表里一直有很多留抵,不好 我們要用多少就勾選多少,來(lái)了 發(fā)票不入進(jìn)項(xiàng)稅,入在待抵扣,這是我們公司的做法

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快賬用戶4878 追問(wèn) 2025-07-07 13:01

問(wèn)題是,你放在待抵扣這個(gè),就不在申報(bào)表上顯示了嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-07 13:02

您好,是的,申報(bào)表里是沒(méi)有的

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快賬用戶4878 追問(wèn) 2025-07-07 13:04

那就是如果我做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就去電子稅務(wù)局勾選去簽字確認(rèn)了,對(duì)嗎?要是做在了待認(rèn)證就不去簽字確定了,對(duì)嗎?還有就是,如果需要去簽字確認(rèn),有時(shí)間限制嗎?比如我六月進(jìn)項(xiàng)稅額做了,勾選簽字時(shí)間是不是7月15號(hào)報(bào)稅前呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-07 13:07

您好,收到的發(fā)票建議全部做入賬標(biāo)識(shí),這樣就是我們不勾選 抵扣,供應(yīng)商也不能自己紅沖發(fā)票了,有些供應(yīng)商很壞的,開(kāi)票就紅沖。 沒(méi)有時(shí)間限制的,進(jìn)項(xiàng)稅是無(wú)限期的

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快賬用戶4878 追問(wèn) 2025-07-07 13:08

我說(shuō)我六月份做賬做了進(jìn)項(xiàng),需要勾選對(duì)應(yīng)的,有時(shí)間限制嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-07 13:13

您好,沒(méi)有時(shí)間限制,我們不勾選 確認(rèn)也可以,只是賬表不一致

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快賬用戶4878 追問(wèn) 2025-07-07 13:16

老師,你剛說(shuō)的入賬標(biāo)識(shí)是什么意思?還有就是賬表不一致又是啥意思?

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齊紅老師 解答 2025-07-07 13:21

您好,入賬標(biāo)識(shí)是下面這個(gè),防我們普票和未勾選的專(zhuān)票,補(bǔ)供應(yīng)商紅沖了 賬上有進(jìn)項(xiàng)稅,但增值稅申報(bào)表沒(méi)有勾選 ,這個(gè)不一致 電子稅務(wù)局- “我要辦稅”-“稅務(wù)數(shù)字賬戶”- “發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)”。選擇 “發(fā)票” 頁(yè)簽,錄入查詢條件,查詢結(jié)果區(qū)中顯示對(duì)應(yīng)的發(fā)票信息。選擇入賬狀態(tài)有 “已入賬(企業(yè)所得稅稅前扣除)”“已入賬(企業(yè)所得稅不扣除)” 和 “未入賬” 這三種,后點(diǎn)擊 “提交入賬” 按鈕,完成發(fā)票入賬操作。

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快賬用戶4878 追問(wèn) 2025-07-07 13:22

為啥對(duì)方要紅沖,不能理解

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齊紅老師 解答 2025-07-07 13:25

哦哦,您沒(méi)有遇到呀,我們好多次了,普票開(kāi)給我們就紅沖了,這樣對(duì)方不用交增值稅了嘛

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快賬用戶4878 追問(wèn) 2025-07-07 13:26

老師,你說(shuō)的退稅啥意思

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齊紅老師 解答 2025-07-07 13:34

您好,就是進(jìn)項(xiàng)留抵太多,稅務(wù)說(shuō)這個(gè)錢(qián)要退到公司賬上,退了就查我們賬,身邊好幾個(gè)真實(shí)案例呢

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