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老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎??
我們公司有加急扣除,可以享受,可是公司進項很少,打算年底的時候一次性計算扣除使用,今天收到專管員電話,讓我們更正申報,每期進行計算抵扣。加急扣除的進項不超過,1000塊,每個月的增值稅平均大概三萬,滯納金會更多吧,該怎么回復(fù)專管員?
老師好,請問我單位收到個人代開勞務(wù)發(fā)票2.8萬,先付款2.8萬,后收到的發(fā)票,發(fā)票備注欄要我方代扣代繳個稅,和對方談價格時沒談個稅的事,所以我方墊付了勞務(wù)報酬個稅,把這墊付的4000多個稅掛在往來款上。本來想著明年個稅匯算時把這個錢從公司申請退稅,看能退回多少?現(xiàn)在我要離職了,想著怎么把這個賬做正規(guī),公司不認這部分稅金的話,是不是我要個人承擔這部分稅金,再找那個開發(fā)票的人去要明年能退回的個稅呢?
自然人獨資有限責任公司是一人有限公司嗎
@董孝彬老師有在嗎??????
納稅人您好,系統(tǒng)顯示貴單位存在未申報的稅費信息,請于10月27日前完成報送。如未如期申報,稅務(wù)機關(guān)后續(xù)將根據(jù)《征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進行處罰。如已辦理。 收到這個信息是指有未申報的稅費嗎???
老師,小規(guī)模公司,計提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個月計提么,比如第三季度,就在9月的報表里計提,因為填報完增值稅報表出來的金額比較準確,每個月計提的話有可能會有0.01的小數(shù)點之差
個體戶查賬征收可以改為核定利潤率的方式嗎
老師,值稅報表上的數(shù)跟企業(yè)所得稅的收入對上的嗎?這兩個要填一致嗎 我們有一個做充電樁公司不怎么開發(fā)票,但是款都是收到公戶的,這怎么記賬?
老師個體工商戶定期定額3萬元。是一個月3萬元還是一個季度3萬元?
請問這個月開票太多,沒有進項發(fā)票,要交好多稅,可以下個月拿到發(fā)票認證后退稅嗎?
亞馬遜低價商城的商品,雖然在國內(nèi)倉出去的,也沒有報關(guān)單,但是賣給國外的。可以做出口免稅嘛,出口退稅呢
雙休公司,十月份法休長假員工有請假不滿勤工資怎么算
您好,收入小于等于4000 元:應(yīng)納稅所得額 = 收入 - 800,預(yù)扣個稅 = 應(yīng)納稅所得額 *20% 收入大于等于4000 元:應(yīng)納稅所得額 = 收入 *(1 - 20%) 應(yīng)納稅所得額小于等于20000 元:預(yù)扣個稅 = 應(yīng)納稅所得額 *20% 20000 元小于等于應(yīng)納稅所得額小于等于50000 元:預(yù)扣個稅 = 應(yīng)納稅所得額 *30% - 2000 應(yīng)納稅所得額大于等于50000 元:預(yù)扣個稅 = 應(yīng)納稅所得額 *40% - 7000 2.表格列根據(jù)老板的要求設(shè),有,收入、應(yīng)納稅所得額、預(yù)扣個稅、 3.年度累計勞務(wù)報酬不超 6 萬時,累計預(yù)扣個稅即為可退金額
老板讓我這樣做進去,這樣做全年退稅正確嗎
您好,表格列次可以,不過個稅中計算不對哦,個稅是5000*80%=20%=800
上面那個是老板自己填的,單次5000×0.8×0.2=800個稅,這樣算下去個稅全年退的正確嗎
哇,老師好厲害,還懂財務(wù), 這樣計算正確的
就是這樣計算年終退稅正確嗎?以此類推直到20萬每月平均下來算個稅
您好,勞務(wù)收入達到20萬,可不會全退的哦,
他是讓每月平均算下來,需要補交過退稅多少?這樣以此類推如果按照平均每月算對不對
您好,按月算是對的,退多少是按年算了
那應(yīng)納稅所得額不超20000直接按照20%算個稅,是不是減除費用后的應(yīng)納稅所得額
您好,月度就是扣20%后乘20%,年度是200000*80%-60000查7級稅率表來計算個稅,多退少補
比如每月25000,25000×80%這個不超20000就按照20%稅率是嗎
您好,是的,是這么計算的哦