您好,這是對(duì)方試一下我們賬戶是不是正確,借:銀行0.03 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -0.03
已經(jīng)知道銷售收入多少,現(xiàn)在不知道對(duì)方要開多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?按照稅負(fù)0.03算,怎么倒推要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)??請(qǐng)把公式原理寫給我,老師,謝謝
你好,老師 借:銀行存款 0.03 , 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息收入 0.03 請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入怎么寫?
老師銀行存款少2塊錢憑證怎么做,不要叫我查流水這些,我只是想知道怎么做憑證
老師您好!工廠里庫存現(xiàn)金存到銀行里,借,銀行存款 貸,庫存現(xiàn)金 記賬憑證摘要怎么寫?
公賬多了一筆7塊多的收入,不知道哪里來了,做賬可以記,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入嗎,摘要怎么寫
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報(bào)和定期定額戶自行申報(bào)怎么申報(bào)。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目,同時(shí)其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長期資產(chǎn)科目不再計(jì)提攤銷,具體如何賬務(wù)處理,涉及的無形資產(chǎn)截止2024年12月前無形資產(chǎn)攤銷如何處理、2025年1-3月的無形資產(chǎn)攤銷如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問推廣服務(wù)的公司,如果沒有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務(wù)員的推廣服務(wù)提成)做為推廣服務(wù)成本可以嗎?
老師請(qǐng)教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報(bào)表上短期投資為負(fù)數(shù),請(qǐng)問這種是什么情況?需要調(diào)整報(bào)表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進(jìn)的標(biāo)簽,計(jì)入原材料是嗎,二級(jí)科目可以隨便設(shè)立還是有規(guī)定?
老師,請(qǐng)問公司借款給個(gè)人,收到借款利息,怎么做分錄,謝謝
勞務(wù)報(bào)酬一年70000,匯算清繳70000×0.8-60000這個(gè)是不是之前預(yù)交個(gè)稅都可以退了
這個(gè)月購買了財(cái)務(wù)軟件7000元,對(duì)方開了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個(gè)月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬左右,幾乎沒有利潤,今年經(jīng)營范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬,實(shí)際成本和工資總共60萬,現(xiàn)在差100萬的成本票,先按5%的利潤交企業(yè)所得稅,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
老師,5.19號(hào)這天,我刷卡收入3035,扣完手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬3024.38,手續(xù)費(fèi)銀行回單,沒有體現(xiàn)出來,我怎么入賬?
您好,差額就是手續(xù)費(fèi) 借:銀行? 3024.38? 財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?貸:應(yīng)收賬款? 3035
老師,您看我真的寫,對(duì)嗎?
您好,這個(gè)分錄對(duì)的哦
老師,我再請(qǐng)問下,酒店購買了一批布草,金額很大,我該怎么入賬寫分錄?
辛苦老師了!
您好,剛才我寫好信息看您又提問了,我回答在那里了哈