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老師好!請問我司是小規(guī)模公司,客戶給我們開了增值稅專用發(fā)票(代開的)對方公司也是小規(guī)模。但是已經(jīng)跨月請問這樣 還可以退回讓他們沖紅,再開普票過來嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個季度開了張20萬的普票,當時沒有超過免稅額度,現(xiàn)在對方說金額開錯了,讓沖紅重新開,首先已經(jīng)夸季度了,再就是我們這個季度已經(jīng)開了40萬的發(fā)票了,是否沖紅上個季度的發(fā)票再重新開就超了免稅額度,需要繳稅了?
老師請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人普票不是3%減按1%嗎?客戶要專票,我們可以開3%的專票吧,就是多交2個點的稅
老師,我們是小規(guī)模,供應商這個月我們開全電發(fā)票,開錯稅號了,讓供應商重新開具,我這邊只需要保存最后準確的那張就可以了吧?前面錯的和紅沖的不用保存吧?
老師,我有小規(guī)模納稅人,有一張發(fā)票開錯了,現(xiàn)在是不是應該作廢紅沖,但是我們公司發(fā)票限額,只能開5萬,紅沖發(fā)票后,我的額度能恢復嗎?我還可以重開嗎?
老師,長期股權投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產(chǎn)負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統(tǒng)財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
您好,正常繳稅:開錯的1%專票,按票面稅額繳稅。 繼續(xù)開普票:后續(xù)仍可正常開具普票。 后續(xù)開票時仔細核對,避免出錯。
好的謝謝
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