借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負數(shù) 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅負數(shù), 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
支付了一筆銷售費用,當(dāng)天銷售費用又退回了需要做分錄嗎?如需要做分錄如何做?
上月賣出的商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,但次月商品因其他原因原價退回,退回后可以按商品重新銷售,如何做分錄
公司銷售了一批固定資產(chǎn),已給對方開了13個點發(fā)票,帳務(wù)如何處理?會計分錄如何做?
請問6月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的銷售,8月份退回請問怎么入帳吧?6月做帳是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)收入,增值稅,8月退回怎么入帳做呢
發(fā)生銷貨退回的會計分錄如何做
財管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補助計啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計了其他應(yīng)付,還計這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項,進項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進項 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
請樸老師解答,請問老師,第三小問,我認為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一未分配利潤
24年12月2號簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時候確認收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會員的呀
計算基本每股收益和稀釋每股收益時,題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢