你好 應付是借方余額的嗎
老師,您好!我想咨詢下實務中審批付款。 我認為付款都得有一個依據(jù)。一般支付尾款時,會讓對方給到送貨單或者對賬單。但是在面對全款支付貨款給供應商,必須先付款,供應商才發(fā)貨,不過我們是有合同的,請問這種情況,我要求業(yè)務員讓他們提供一份對賬單,有必要嗎?
我們公司18年12月買了材料,供應商當時開了發(fā)票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付,但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了,)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應商當做現(xiàn)金支付嗎
老師您好,我們公司原材料到貨后,供應商量不會第一時間給到稅票,而且這發(fā)票開具不是按合同貨款金額開的,而是按我們實際支付金額開發(fā)票,下次應付賬款付了又再按付款金額開過來,以前沒有上財務系統(tǒng),到現(xiàn)在重新建賬要在系統(tǒng)上反映出以上這些來我又如何做賬。請老師賜教。
老師,我們上個月從供應商那買了一批貨,款已全部付掉,進項稅發(fā)票也全額抵扣,這個月要部分退貨,廠商也愿意把需要退的款還給我們公司,但是對方不愿意開負數(shù)發(fā)票給我們,那我們拿不到負數(shù)發(fā)票公司進項稅怎么處理?
老師請問一下小規(guī)模納稅人公司賬上掛的其他應收款其他應付款金額都比較大,也不是同一個往來單位或個人。這種的都是以前幾年前遺留的問題。現(xiàn)在也沒個對證。我這邊怎么能在符合稅法的前提下給把這些往來遺留處理了呢?
請問下,公司很多采購銷售合同,從沒交過印花稅,我問了下代記賬的會計,她說沒有強制交就沒交了,這樣行嘛?
老師,我這邊指出的網(wǎng)銀手續(xù)費,分錄怎么寫合適
社保,人設(shè)上要求要戶口本嗎
老師,去年成立的公司,之前項目做的太亂了,哪里都對不上,現(xiàn)在如果要改申報或者調(diào)整的話,是接著她原來的做在今年第二季度做賬的時候調(diào)整,調(diào)整在第二季度還是可以重新建個賬套,從去年時間點從頭開始做
老師,我在寫銀行利息的時候,總是提示我借貸不平衡 是什么原因
老師請問耕地占用稅,攤銷多少年
核定征收的個體戶如果開專票,年底需要匯算清繳嗎
公司采購墊付款購買的打印機設(shè)備 兩臺三千多 這個會計如何記賬呢 是直接作為管理費用 還是記入固定資產(chǎn)呢 其他類似的產(chǎn)品還有桌椅設(shè)備
你好老師,我們有一個消防公司,什么東西都沒有,只有老板弄來抵工程款的一些板房,每個月月業(yè)務只有累計折舊,每個月將近10萬,沒有其他業(yè)務了,只有固定資產(chǎn)和其他應付款(相當于買的沒付錢掛的其他應付),和累計折舊,利潤負的的太多了,這樣正常嗎
有一家供應商多開票給我公司了,后面他自己那邊平賬了,那么我自己現(xiàn)在該怎么憑證呢?分錄怎么做?
借方貸方都有數(shù)據(jù) 不止一家單位
借方余額的 借庫存商品貸應付賬款。 如果這個商品已經(jīng)銷售出去了,今年銷售的借主營業(yè)務成本, 貸庫存商品。 如果是以前年度銷售的, 借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品 貸方有余額的,借應付賬款,貸營業(yè)外收入。
老師,我沒聽明白!咱們一個個的來說!我是一家餐飲企業(yè)!是一年前度使用的!食材已經(jīng)沒有了!現(xiàn)應付賬款借方貸方都有,①借方余額這么做:第一步借:庫存商品 1 貸:應付賬款1 第二步借:未分配利潤貸:庫存商品 ②就是借應付賬款,貸營業(yè)外收入??這樣操作嗎?
第一個正確,第二個正確,第三個,如果應付賬款是在貸方有余額的話是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
是你自己說的借貸方向都有應付賬款,那你想要沒有余額,你不用放到相反的方向
①借方余額這么做:第一步借:庫存商品 1 貸:應付賬款1 這個沒問題
對的是的,是這么做的。
貸方余額:②就是借:應付賬款,貸:營業(yè)外收入?
這個對嗎?
對的是的,是這么做的。
那 貸方余額的話,會有增值稅嗎?
沒有增值稅,這個不涉及到增值稅
好的,老師!那這個這一塊應該有本年盈利的話是有企業(yè)所得稅!但以前年度都是虧損的這個本年度也需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
你好,盈利減去虧損之后是虧損的不交。
25年申報第二季度的話事沒有以前年度的虧損這么一項的?
有的呀,怎么沒有???第九行你去看一下。
好的,老師!我明天看一下!給您添麻煩了!明天再請教您!
可以 但是你注意一下盡快 明天這個時候這個問題就會自動關(guān)閉
好的老師!明天到辦公室就請教您!
好的 明天發(fā)來看下