借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
老師,我上個(gè)月有份憑證做錯(cuò)了,錯(cuò)誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個(gè)月改,應(yīng)該怎樣操作呢
老師我想問(wèn)一下,我在20年11月份寫得一筆分錄是借:銀行存款929 貸:應(yīng)收賬款929但是我這個(gè)寫錯(cuò)了,應(yīng)該是銀行存款929貸應(yīng)收賬款829其他應(yīng)付款100 那我在現(xiàn)在該怎么改呀
老師,4月份有比賬做錯(cuò)了。借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入。我現(xiàn)在要調(diào)貸方科目為其他應(yīng)付款……怎么調(diào),是把上次那筆分錄做一個(gè)相反的分錄,在做筆正確的。還是直接調(diào)貸方科目……
老師,我4月份做了一筆分錄,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)該記錯(cuò)借貸方向了,現(xiàn)在12月份做賬,我想更正它,想問(wèn)怎么更正,我做的分錄:收到銀行存款利息,借:銀行存款2萬(wàn),貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-存款利息2萬(wàn),我應(yīng)該怎么做調(diào)整?
老師,2月份有筆賬是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—張三 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,這筆錢應(yīng)該是入應(yīng)付賬款——A公司,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄才是正確的調(diào)整??
老師,錢付出去了,票要不回來(lái),如何處理賬務(wù),能做壞賬不
老師:請(qǐng)問(wèn)在會(huì)計(jì)學(xué)堂報(bào)名以后,可以更換輔導(dǎo)答疑老師嗎?
老板私戶發(fā)了部分工資,沒有交社保也沒有申報(bào)個(gè)稅,可以不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算嗎
收到一張個(gè)人A代開的原材料進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票,發(fā)票金額14337.87元。其中10000元為貨款,4337.87是我司為A代扣代繳的稅費(fèi)(其中2685.50元為代扣代繳的增值稅,67.14為代扣代繳的城建稅,26.85元為代扣代繳的地方教育費(fèi)附加,40.26為代扣代繳的教育費(fèi)附加,1518.10為代扣代繳的個(gè)人所得稅。),最后我司支付了A10000元,4337.87元全當(dāng)扣回的代扣代繳的稅款,請(qǐng)問(wèn)么做平???
個(gè)體戶交的增值稅和經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅的區(qū)別。
老師您好!請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人人在大征期都報(bào)什么稅?
老師,您好,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣,報(bào)增值稅的時(shí)候怎么顯示不出來(lái),需要再點(diǎn)什么嗎
相當(dāng)于我撤銷了重復(fù)的,系統(tǒng)申報(bào)時(shí)還是加上這筆
郭老師,大學(xué)生臨時(shí)工怎么報(bào)個(gè)稅合適,比如5000交多少稅
和老板合作的人不是股東 要分紅的話有什么辦法把錢支出去