你好,紅的確認(rèn)單是幾月份撤銷的
老師,這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表填錯(cuò)了,所得稅比增值稅少了10萬(wàn),這個(gè)月改,還是下次申報(bào)的時(shí)候加上,需要在系統(tǒng)上申報(bào)作廢,重新申報(bào)嗎
老師 也是實(shí)物中遇到的,甲公司是一般納稅人,19年做了一筆無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅了,20-21分別開票了,沒(méi)有沖減無(wú)票收入增值稅相當(dāng)于申報(bào)重復(fù)了
老師 也是實(shí)物中遇到的,甲公司是一般納稅人,19年做了一筆無(wú)票收入,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅了,20-21分別開票了,沒(méi)有沖減無(wú)票收入增值稅相當(dāng)于申報(bào)重復(fù)了22年申請(qǐng)留底退稅了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎
老師,我家這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出比如只有10萬(wàn),但是申報(bào)系統(tǒng)中是12萬(wàn),這2萬(wàn)的差額是因?yàn)殚_紅字信息表的時(shí)候一筆上傳了一筆已經(jīng)撤銷了,但是申報(bào)系統(tǒng)為什么會(huì)采集上了呢?這種情況應(yīng)該怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)一般納稅人這個(gè)月申報(bào),增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣我勾選,確認(rèn)了,申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票,昨天也是這樣,昨天我就撤銷確實(shí)再重新確認(rèn),今天還是這樣,是系統(tǒng)問(wèn)題嗎
老師必須要做第五步盈余公積嗎
公司0申報(bào),顯示本期稅款計(jì)算后往期申報(bào)表發(fā)生變化
老師 小規(guī)模納稅人一次性收取租金 平攤一個(gè)月不超過(guò)10萬(wàn)的那個(gè)政策是只有出租住房是吧 沒(méi)有商鋪
您好,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨填寫的本期減少額就是平衡的,如果填寫的本期余額就不對(duì),這個(gè)是哪里出現(xiàn)了問(wèn)題,數(shù)據(jù)不多,其他都是對(duì)的,是要調(diào)整未分配利潤(rùn)嗎?
個(gè)體戶需要繳納增值稅嗎,針對(duì)定期定額和查賬征收
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價(jià)值500,公允價(jià)價(jià)值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤(rùn)5000元,算23年的凈利潤(rùn)的調(diào)整金額
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來(lái),,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬(wàn) 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬(wàn),可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬(wàn) 貸:原材料 18萬(wàn)嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
現(xiàn)在撤銷的
那你需要等等再申報(bào) 系統(tǒng)沒(méi)反應(yīng)過(guò)來(lái)