直接按開票的不含稅收入填第10欄,其他不管
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個季度開過10萬的發(fā)票,一個季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報這個季度的增值稅,這個增值稅申報表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
老師,我們小規(guī)模納稅人開的普票1個點,1000塊錢,稅額是9.9,總得沒有達(dá)到起征點,那我申報增值稅的時候在小微企業(yè)免稅銷售額填990.1元還是1000/1.03=970.87元呢?
老師小規(guī)模按1%開的票,按季申報沒達(dá)到30萬,就是不用交增值稅,那么附件3減免申報的那個2%還用填寫嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,這個季度沒有開票,收入沒有超過30萬現(xiàn)在申報增值稅,是不是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額那,別的地方還需要填嗎?
老師,我想問下小規(guī)模納稅人未達(dá)到增值稅起征點30萬的時候申報增值稅的時候那個增值稅申報表的銷售額和免稅銷售額填0還是填實際的
老師,錢付出去了,票要不回來,如何處理賬務(wù),能做壞賬不
老師:請問在會計學(xué)堂報名以后,可以更換輔導(dǎo)答疑老師嗎?
老板私戶發(fā)了部分工資,沒有交社保也沒有申報個稅,可以不通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎
收到一張個人A代開的原材料進(jìn)項普通發(fā)票,發(fā)票金額14337.87元。其中10000元為貨款,4337.87是我司為A代扣代繳的稅費(其中2685.50元為代扣代繳的增值稅,67.14為代扣代繳的城建稅,26.85元為代扣代繳的地方教育費附加,40.26為代扣代繳的教育費附加,1518.10為代扣代繳的個人所得稅。),最后我司支付了A10000元,4337.87元全當(dāng)扣回的代扣代繳的稅款,請問么做平???
個體戶交的增值稅和經(jīng)營所得個稅的區(qū)別。
老師您好!請問一下一般納稅人人在大征期都報什么稅?
老師,您好,進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣,報增值稅的時候怎么顯示不出來,需要再點什么嗎
相當(dāng)于我撤銷了重復(fù)的,系統(tǒng)申報時還是加上這筆
郭老師,大學(xué)生臨時工怎么報個稅合適,比如5000交多少稅
和老板合作的人不是股東 要分紅的話有什么辦法把錢支出去