你好,是什么原因要退500

你好,老師,我現(xiàn)在應(yīng)收賬款~某客戶要沖減預(yù)收賬款1000元,這個(gè)是當(dāng)時(shí)活動(dòng)滿500抵1000元的,現(xiàn)在賬上面多了1000元,怎么把這個(gè)沖掉
老師:銷售時(shí)客戶多轉(zhuǎn)帳支付了500元,銷售開票就是按收款金額開票的,后面發(fā)現(xiàn)多收客戶500元,通過銀行轉(zhuǎn)帳退回,在退多收貨款時(shí)沒有開負(fù)數(shù)了票,那么現(xiàn)在這個(gè)退給客戶的貨款要怎樣做帳呢,借:???,貸:銀行存款
請問老師,本月進(jìn)了1000元的貨。是借庫存商品1000,貸應(yīng)付賬款甲500,已500??墒潜驹卤滞肆?00元的貨,這個(gè)憑證應(yīng)該怎么和庫存商品做到一起呢?借方是退庫100元,借方怎么做呢?
老師,下午好!我司經(jīng)常是客戶會(huì)多付款給我司。例如光華公司在8月份應(yīng)收賬款立賬是8000元,實(shí)際付款8500元,現(xiàn)在客戶要求把500元退回給他,我現(xiàn)在做退回客戶會(huì)計(jì)分錄:收到款的時(shí)候:借:銀行存款8500 貸:應(yīng)收賬款 8500 退回多付款的時(shí)候:借:應(yīng)收賬款 500 貸:銀行存款500元。我可以這樣做嘛?
老師 請問 公司預(yù)收客戶貨款1000元,客戶不做了,要退預(yù)收的1000元給客戶,客戶還差公司物流費(fèi) 500元,實(shí)際退款500元,要怎么做賬呢
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個(gè)問題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


本來 貨款是500元,客戶轉(zhuǎn)錯(cuò)了轉(zhuǎn)了1000元,要求退回去500元
你好,直接沖減就行,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款500
這樣借方應(yīng)收賬款總金額就跟我開票的的金額對不上,多多出500元呀
你開了多少金額發(fā)票
這1000是5月收到的,6月份要求退回500元,跟我6月開票沒有關(guān)系吧
你好,你是幾月開的發(fā)票,開的多少金額.
我6月開的500元的發(fā)票
你好,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款500 就可以了.就平了.
收到是5月,退回是6月,分錄也是這個(gè)分錄嗎?借應(yīng)收賬款,貸銀行存款500
您好,是的,分錄就是這樣了