你好,未必,可以確認(rèn)在7月的
老師你好,請問6月份對方開的票,6月份抵扣認(rèn)證了,7月1日對方開了紅票,7月報稅時,必須把紅票金額轉(zhuǎn)出嗎?不在7月份轉(zhuǎn)出的話,能報上稅嗎?
老師,請問一下,出口是在3月31號出口,但是報關(guān)單是在四月初查到的,三月份必須要確認(rèn)收入嗎?我四月份開具發(fā)票,在確認(rèn)收入不可以嗎?
問題1生產(chǎn)企業(yè)如果在4月有一次出口 確認(rèn)收入,因進(jìn)賬不夠,5月沒申報退稅,想在6月申報退稅,同時5月還有一比出口確認(rèn)收入 也在6月申報退稅,那申報退稅的時候所屬期填寫哪個? 問題2 如果想用當(dāng)月一號的匯率作為記賬的根據(jù) 收到款和確認(rèn)收入和運(yùn)費(fèi)都是按本月一號的匯率么?那有同一筆外貿(mào)業(yè)務(wù)跨月付給國外的電匯手續(xù)費(fèi)也是確認(rèn)收入的一號的匯率么?
請問我公司12月份出口汽車,已報關(guān),但是沒有申請出口退稅呢,且對應(yīng)的進(jìn)項票2024.1月份才開,這些已出口的報關(guān)單是必須也要做在2023年嗎?確認(rèn)收入嗎?
老師,你好!外貿(mào)出口6月報關(guān)確認(rèn)收入但是不到辦理出口退稅的時候,7月申報增值稅銷售收入怎么報呀?
網(wǎng)商 淘寶平平臺轉(zhuǎn)款給公司 沒有開票 這筆分錄怎么寫
資產(chǎn)負(fù)債表上面,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的,賬上沒有庫存有沒有風(fēng)險
老師,物業(yè)公司支付的維修費(fèi)要交印花稅嗎
繳納個稅不計提的會計分錄怎么做?
老師 你好 現(xiàn)在增值稅申報就是一個確認(rèn)式申報。我們是小規(guī)模,然后是沒達(dá)到那個 30 萬呢,是免稅的。那個貨物及勞務(wù)銷售額,那是怎么填?填 3% 還是 1?
老師,我做出納,出納寫報銷單,單據(jù)及附件共多少頁這塊,是算發(fā)票合同,不算銀行回執(zhí)單吧?我有去銀行打印回執(zhí)單
2023.12最后一季度《現(xiàn)金流量表》調(diào)整問題: 做25年第2季度報表時,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流量表最后余額不對,經(jīng)查賬,發(fā)現(xiàn)23年11月有兩筆憑證做的分錄為: 借:銀行——A銀行100W 其他應(yīng)付款——其他支出45108 財務(wù)費(fèi)用——手續(xù)費(fèi)25 貸:銀行存款——B銀行 1045133 借:短期投資——基金50W 銀行存款——A銀行1W 貸:銀行存款——B銀行51W A銀行從公司成立到現(xiàn)在,賬務(wù)只有23年11月做的這兩筆,后面為什么沒繼續(xù)做A銀行的賬原因不知道; 前面的財務(wù)干了近一年,走了也沒補(bǔ)A銀行的賬,也沒更正過《現(xiàn)金流量表》,我現(xiàn)在該怎么處理這塊的賬務(wù)?
老師您好,商貿(mào)業(yè)開具發(fā)票,填出庫單時,是填銷售價還是成本價?
老師,您還!我們個體戶在做憑證的時候計提了所得稅,在個稅系統(tǒng)網(wǎng)頁端是不是還可以扣除法人的生計費(fèi)、附加扣除和專項附加扣除就不用交稅了
公司股東打過來投資款,沒有備注 投資款 可以嗎?退回去又不可能,是否可以作為實收資本? 實繳資本時是否是按次申報印花稅嗎?還是等年底一把申報?(我們核定的營業(yè)賬簿的按年交的)
記得這個沒有硬性要求的
是的,當(dāng)年確認(rèn)收入就可以的
還有要問下,我們購進(jìn)貨物含稅金額是100元,出口貨物折合人民幣是92元。這個是否可以
這個是你們的自由,問題不大