您好,不是的,等您拿到發(fā)票以后轉(zhuǎn)出即可
老師如果我們購買供應(yīng)商的材料,對方上個(gè)月開出的發(fā)票不對,我們6月份還認(rèn)證了,7月份對方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表,票還沒給我們開過來那。那我這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是等下個(gè)月票開出來再說。 沖銷6月份購進(jìn)分錄也在7月份做嗎
老師你好,請問6月份對方開的票,6月份抵扣認(rèn)證了,7月1日對方開了紅票,7月報(bào)稅時(shí),必須把紅票金額轉(zhuǎn)出嗎?不在7月份轉(zhuǎn)出的話,能報(bào)上稅嗎?
你好,7月1日沖紅了一張6月份開出去的一張專票,對方的勾選平臺上還能看到這張發(fā)票嗎
你好..比如我7月認(rèn)證了一張6月份的發(fā)票..我認(rèn)證完對方紅沖了..等于我進(jìn)項(xiàng)就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認(rèn)證7月份發(fā)票的時(shí)候他有給我重新開了一張..(7月份時(shí)候開的) 我的分錄應(yīng)該怎么做.. 他紅沖了..我應(yīng)該怎么做分錄
1、我是一般納稅人 2、7月份認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,(認(rèn)證的是6月份賬),正常繳增值稅。 3、7月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題,對方需要重新開具一張新的給我。我需要補(bǔ)稅嗎 ,退票之類的嗎。 4、我7月份紅字發(fā)票了,對方7月份又重新開了一張。 沖紅的進(jìn)項(xiàng),6月份交的稅?和7月份需要認(rèn)證的怎么抵? 收到新補(bǔ)的發(fā)票,還需要繼續(xù)認(rèn)證嗎?分錄是什么?影響6月份嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
必須對方寄過來發(fā)票嗎?對方開了紅票了,還需要把紅沖的發(fā)票寄過來嗎?
你好,您如果已經(jīng)認(rèn)證的話,必須讓對方拿紅字發(fā)票過來的