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老師我新來這個公司,這個應(yīng)付職工薪酬這樣是什么問題

老師我新來這個公司,這個應(yīng)付職工薪酬這樣是什么問題
老師我新來這個公司,這個應(yīng)付職工薪酬這樣是什么問題
老師我新來這個公司,這個應(yīng)付職工薪酬這樣是什么問題
2025-07-03 21:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-03 21:35

您好,第1個和第3個表哪個是對的,圖2肯定錯的,公司總有員工的,都是0申報不對,不真實

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快賬用戶1983 追問 2025-07-03 21:42

賬都做錯了,稅也和賬不一樣,

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快賬用戶1983 追問 2025-07-03 21:43

老師三個都是錯的該怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-07-03 21:50

您好,查賬,哪里錯了調(diào)哪里嘛,把錯分錄紅沖,再做正確的分錄

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快賬用戶1983 追問 2025-07-03 22:01

老師把做對了,個稅申報是錯的,稅務(wù)上申報也是錯的怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-07-03 22:01

您好,這個要更正申報哦,前任太不專業(yè)了

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快賬用戶1983 追問 2025-07-03 22:08

老師如果我按實際做可以嗎?不管之前的賬可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-03 22:11

您好,可以,我們慢慢到賬調(diào)整到賬實相符,接人家的賬都是這樣的

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快賬用戶1983 追問 2025-07-03 22:13

老師要慢慢調(diào)前面的賬嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 22:14

您好,是的,比如客戶的余額不對,我們就要找出來,調(diào)整到賬和實際相符,這樣報表和財務(wù)數(shù)據(jù)才是有用的,

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齊紅老師 解答 2025-07-04 06:41

?您好,我臨時有事外地出差了,下午回到電腦上回復(fù)哈,還請您原諒。

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老師,我新來的這個公司沒有沒有用應(yīng)付職工薪酬,我可以從新用這個科目嗎 可以的
2021-06-23
你好; 負數(shù)了 說明你是借方有余額了。? 是不是多支付了或者是少計提了。 去查賬
2022-01-05
你好,是的,分錄是正確的,單位繳納的部分需通過應(yīng)付職工薪酬科目過度。
2021-03-19
您好,是借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2021-04-13
嗯,你好,對,你不要通過應(yīng)付職工薪酬,直接用其他應(yīng)付款就可以了。
2022-09-17
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