您好,第1個和第3個表哪個是對的,圖2肯定錯的,公司總有員工的,都是0申報不對,不真實
老師,我公司找的代賬會計,我看他之前的工資發(fā)放都是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付, 這樣有問題嗎
老師,這個題為什么調(diào)整的時候是借“應(yīng)付職工薪酬”
老師,建筑公司支付給水電勞務(wù)工資, 借:工程施工-人工費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 是這樣做分錄嗎?但是這樣體現(xiàn)不出來款是支付給那個勞務(wù)公司了,我能把應(yīng)付職工薪酬換成 其他應(yīng)付款-甲公司嗎?這樣查賬方便,
老師我和其他公司掛往來款 計提 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費用 -負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負數(shù) 掛往來 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬 老師這樣對嗎,這樣我的應(yīng)付職工薪酬會有余額嗎
老師,我有個問題問一下:我之前工資發(fā)放是經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬的,現(xiàn)在要把部分應(yīng)付職工薪酬工資的工資轉(zhuǎn)入成本,這樣咋結(jié)轉(zhuǎn)啊
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項目清理完,負債項目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費,垃圾裝修清運費等,商鋪租賃,商鋪電費什么都是計入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會計,物業(yè)費,垃圾清運費,商鋪租金計入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費,其他收入計入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有,不知道去哪個行業(yè)做會計,現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會計,后面可以去那幾個行業(yè),我只會做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會,而且快40歲了,沒有中級會計證,光伏行業(yè),學校實操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報申報有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請問這樣的流程可以嗎?
請問,會計工作交接要交接哪些?
賬都做錯了,稅也和賬不一樣,
老師三個都是錯的該怎么辦
您好,查賬,哪里錯了調(diào)哪里嘛,把錯分錄紅沖,再做正確的分錄
老師把做對了,個稅申報是錯的,稅務(wù)上申報也是錯的怎么辦
您好,這個要更正申報哦,前任太不專業(yè)了
老師如果我按實際做可以嗎?不管之前的賬可以嗎
您好,可以,我們慢慢到賬調(diào)整到賬實相符,接人家的賬都是這樣的
老師要慢慢調(diào)前面的賬嗎?
您好,是的,比如客戶的余額不對,我們就要找出來,調(diào)整到賬和實際相符,這樣報表和財務(wù)數(shù)據(jù)才是有用的,
?您好,我臨時有事外地出差了,下午回到電腦上回復(fù)哈,還請您原諒。