您好,是的,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),這兩個(gè)是一個(gè)意思,不同的說法
老師管理費(fèi)用里有個(gè)交際應(yīng)酬費(fèi),是不是招待費(fèi)啊
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和交際應(yīng)酬費(fèi)有什么不一樣呢
請問老師,交際應(yīng)酬費(fèi)是屬于招待費(fèi)嗎
分錄一:借:銷售費(fèi)-業(yè)務(wù)招待 貸:銀行存款 分錄二:借 :銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-銷 老師一和二區(qū)別是什么
我們用的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則2019版,管理費(fèi)用里沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi),只有交際應(yīng)酬費(fèi),這有區(qū)別嗎、還是要新增業(yè)務(wù)招待費(fèi)啊
我們旭源超市報(bào)稅登錄時(shí)選企業(yè)還是選自然人
老師,外賬進(jìn)銷存全部進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都入賬,財(cái)務(wù)軟件也要同步入賬嗎,待認(rèn)證會很大,會被要求退稅?怎么辦?可以按本月銷售來選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬嗎,這樣財(cái)務(wù)軟件里的庫存就不會很大
計(jì)提消費(fèi)稅:借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交消費(fèi)稅,對嗎
老師晚上好,這個(gè)月計(jì)提的專項(xiàng)儲備不足,超出的部分可以計(jì)入成本嗎
老師我第一季度的季末數(shù)填錯(cuò),導(dǎo)致第二季度季初數(shù)也錯(cuò),這個(gè)可以改嗎?怎樣改啊,當(dāng)時(shí)也沒注意
請問一下老師,我們搞活動請人,總共一人3百元,請問需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們勞務(wù)公司收到預(yù)收款是不是就要確認(rèn)收入,繳納稅款?但是甲方要求后期再開票,現(xiàn)在不開票,這種情況該怎么處理呢
勞務(wù)報(bào)酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
小便利店沒有開發(fā)票沒有成本票怎么申請第二季度的稅呀,是從企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)進(jìn)去
他倆都是扣除發(fā)生額的百分之60或者收入的千分之五么?
這兩個(gè)取低數(shù)來抵扣
不論業(yè)務(wù)招待費(fèi)是多少只能去他倆最近的扣除么,有沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi)不超過多少,就全額扣除的情況?
沒有,都是取他們兩個(gè)低數(shù)來抵扣