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您好,老師。電子稅務(wù)提示企業(yè)所得稅營業(yè)收入小于增值稅銷售額。請問所得稅營業(yè)收入是否等于利潤表的營業(yè)收入、增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)字都是一致的啊,我不明白為什么這樣提示?所得稅營業(yè)收入不是萬元表示嗎?
公司上月處置固定資產(chǎn),增值稅確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額,企業(yè)所得稅不確認(rèn)收入,收入就會稅會不一致。 請問老師,水利基金的計(jì)稅依據(jù)是本月實(shí)際開票銷售的不含稅收入,還是不含稅收入要加上處置固定資產(chǎn)的不含稅收入呢?
老師好,由于3月出售固定資產(chǎn),增值稅申報(bào)表收入15萬與利潤表是12萬收入,導(dǎo)致不一致,在做季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),企業(yè)收入按開票數(shù)據(jù)15萬報(bào)嗎? 還是按12萬.
固定資產(chǎn)清理增值稅上有申報(bào)收入,這樣就會導(dǎo)致增值稅申請表上的金額與利潤表上的收入金額不一致 ,這樣對嗎?企業(yè)所得稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表也不一致,這樣正確嗎?
個(gè)體戶查賬征收不含稅收入51393.08,含稅收入51907.01,在個(gè)人所得稅經(jīng)營所得A表那得收入總額是寫含稅金額嗎,因?yàn)檫@個(gè)增值稅是未達(dá)起征點(diǎn)要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支繳納經(jīng)營所得,要是寫不含稅雖然跟增值稅一直,但是跟利潤表不一致了
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒有計(jì)提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個(gè)月做了可以嗎?
單位租賃庫房,承租方一季度多算了租賃面積,給我方多開了4萬元發(fā)票,二季度少開4萬元發(fā)票可以嗎
老師,賬上有一筆多年前的應(yīng)付賬款,以前老板說可能付過了,對方已經(jīng)平賬,我這邊該怎么把賬平了,通過現(xiàn)金,還是通過其他應(yīng)付款款法人,那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)小點(diǎn),或者老師有好的解決辦法
一開始我只選了B,因?yàn)楫a(chǎn)品種類是一定增加了的;對于A選項(xiàng)題目三個(gè)都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個(gè)大類去看也不太合理,但是C選項(xiàng)種類下的規(guī)格題目中明確沒有提及;D選項(xiàng)題目也沒有說目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度??紤]多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項(xiàng),敢問題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊啊???
以工代賑項(xiàng)目,村委會成立勞務(wù)公司 無盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬,全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營收入 稅,現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多,沒盈利 怎么交,這8000問上級要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個(gè)最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時(shí)候應(yīng)該按買賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
老師,又遇到同樣公式的問題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個(gè)函數(shù)公式
您好,增值稅收入:按稅法納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間(如開票、收款)確認(rèn)的應(yīng)稅銷售額(不含稅)。 企業(yè)所得稅收入:會計(jì)收入按稅法調(diào)整后的應(yīng)納稅收入(含應(yīng)稅、免稅等,需匹配成本費(fèi)用)。 核心差異在確認(rèn)時(shí)間、范圍、計(jì)稅邏輯不同,理論和實(shí)際中不一致是正常的,僅極特殊場景可能巧合一致。
我的理解是,這兩個(gè)收入日常大多數(shù)情況下是不一致的……可同學(xué)們講,多數(shù)情況是要一致,要不就會引起稅務(wù)預(yù)警…是我哪里理解不到位?? 還談到了固定資產(chǎn)處置,講固定資產(chǎn)處置時(shí),會出現(xiàn)增值稅收入大于所得稅收入… 可固定資產(chǎn)處置,是計(jì)入營業(yè)外收入…只影響企業(yè)所得稅收入啊,和增值稅收入什么關(guān)系,處置是計(jì)入營業(yè)外收入,又不是主營銷售收入…應(yīng)該小于所得稅收入啊
您好,同學(xué)對的,多數(shù)一樣,處置資產(chǎn)不是常有的,不一致稅務(wù)會關(guān)注我們,會問的
老師,這個(gè)知識點(diǎn),我哪里理解不對呢…… 增值稅收入,就是看主營業(yè)務(wù)收入 企業(yè)所得稅收入,就是利潤表的利潤總額… 多數(shù)情況就是不一致啊…因?yàn)槔麧櫩傤~=主營營業(yè)收入+其他收入-成本費(fèi)用+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出 怎么會多數(shù)情況一致?
您好,所得稅收入是看利潤表的主營業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入 您理解偏差了哦
奧,對呀,所得稅收入看主營假其他收入…那增值稅收入是看主營業(yè)務(wù)收入嗎???那這樣,這兩收入就是不一樣啊
不對,增值稅收入是主營,其他業(yè)務(wù),資產(chǎn)處置都看的,要交增值稅的都算
可能我理解差了…… 我報(bào)增值稅下載銷項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)那張表,核對賬上的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)而確定收入…我理解的增值稅收入就是這個(gè)收入數(shù)字… 處置固定資產(chǎn),計(jì)入營業(yè)外收入,我們?nèi)绻麑ν忾_票,它的稅額和收入也體現(xiàn)在下載的銷項(xiàng)發(fā)票統(tǒng)計(jì)表里 如果無票收入,那就報(bào)稅填在另一欄… 是這樣理解嗎?
您好,對的,所有交增值稅的都算增值稅的收入, 但所得稅不一樣,比如處置資產(chǎn)
感謝,我明白了,一開始把增值稅理解的太狹隘了…
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