?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
老師,請教一下,公司開業(yè)的時候買了100個基因檢測盒,沒給對方結(jié)款,也沒有票據(jù),當(dāng)時也沒入庫,前幾個月領(lǐng)取了20幾個,有的是顧客購買的,有的是贈送給顧客的,這些都沒做賬,現(xiàn)在我接手了,5月要做賬,我統(tǒng)計了一下,贈送給顧客的有2個,賣了5個,我要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,就得先入庫,我是按100個的金額入庫?還是按庫存數(shù)量+7個的數(shù)量入?我們給對方結(jié)款是100個用完了結(jié)款,而且贈送的和顧客購買的成本價還不樣,贈送的按400一個結(jié),顧客購買的按800結(jié),這我該怎么做賬呢
老師,請問一下,一家小規(guī)模裝飾裝修公司,銷售五金,但是她購進(jìn)時沒有要發(fā)票,就沒有庫存商品入賬,那么 1、到稅務(wù)局代開銷售發(fā)票后入賬,直接做的借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅,這樣做對的嘛? 2、現(xiàn)在申請了專票和普票,以后就自己開具發(fā)票,可是依然沒有庫存,自己開出去是必須要開明細(xì)嗎,還是可以就開一個五金銷售,沒有庫存,這樣開票有沒有影響? 3、這種情況,如果是專票,能開嗎?
老師好,想問下新開企業(yè),為何申請電子專票的書面說明(大約是公司準(zhǔn)備開展業(yè)務(wù)情況,賣什么貨,客戶群之類的,什么原因申請購買專票)。請問老師有沒這種書面說明的版本[疑問]
老師您好,我司開具了維修費(fèi)發(fā)票。專票和普票,含稅金額各1000元。共2000元。次月又開具了兩張負(fù)數(shù)發(fā)票。負(fù)數(shù)發(fā)票需要給對方嗎?購買方和銷售方分別怎么做賬呢,會計分錄怎么寫?還有就是購買方和銷售方分別需要附的附件是什么呢?
老師,我們銷售服務(wù),順帶贈送的有筆記本和筆之類的東西,我們購進(jìn)得時候,借:庫存商品 貸:銀行存款,給對方開發(fā)票的時候,對方讓直接開服務(wù)類的發(fā)票,不提現(xiàn)這個贈送的本子和筆,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。請問贈送的這個筆和本子怎么下庫存呢
一開始我只選了B,因?yàn)楫a(chǎn)品種類是一定增加了的;對于A選項(xiàng)題目三個都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個大類去看也不太合理,但是C選項(xiàng)種類下的規(guī)格題目中明確沒有提及;D選項(xiàng)題目也沒有說目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度??紤]多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項(xiàng),敢問題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊啊???
以工代賑項(xiàng)目,村委會成立勞務(wù)公司 無盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬,全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營收入 稅,現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多,沒盈利 怎么交,這8000問上級要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報印花稅的時候應(yīng)該按買賣合同申報還是財產(chǎn)租賃合同申報
老師,又遇到同樣公式的問題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個函數(shù)公式
請問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請問老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個客戶多次下單那種。我可以在月末對好賬后把同一個客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?
您好,普通發(fā)票(不可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)購買書本 借:庫存商品 20,000 貸:銀行存款 20,000 銷售書本 借:銀行存款 X 貸:主營業(yè)務(wù)收入 X 借:主營業(yè)務(wù)成本 Y 貸:庫存商品 Y 贈送書本(視同銷售) 借:銷售費(fèi)用 Z 貸:庫存商品 Z 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) Z*13% 專用發(fā)票(可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)購買書本 借:庫存商品 17699 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2301 貸:銀行存款 20000 銷售書本 借:銀行存款 X 貸:主營業(yè)務(wù)收入 X/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) X*13%/1.13 借:主營業(yè)務(wù)成本 Y 貸:庫存商品 Y 贈送書本(視同銷售) 借:銷售費(fèi)用/營業(yè)外支出 Z 貸:庫存商品 Z 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) Z*13%
普票不能一次性入資料禮品費(fèi)用嗎?
您好,不合適的,這樣利潤在月度波動大,也不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制
主營業(yè)務(wù)收入也不是出賣書籍呢,是授課費(fèi)用呢?不能一次性入費(fèi)用嗎?
哦哦,金額不大,咱這樣也行,金額大還是分期好
嗯嗯好的。多謝老師
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵~,祝您接下來一切順利!