刪除以后 按照加上的數(shù)據(jù)重新填寫
老師,公司有好多無票收入,這樣我申報增值稅時就沒辦法對著開票系統(tǒng)打出來的收入和稅核對,您有什么好的辦法核對申報的無票收入的增值稅是否正確呢?
老師,我申報增值稅有無票收入,我在申報時候用一健集成,數(shù)據(jù)出來后,有個無票收入是否我選擇是把無票收入金額填上去了,然后在增值稅及附加稅費申報表中只有專票和普票數(shù)據(jù),無票收入數(shù)據(jù)沒得,這是怎么回事呀
老師,我想問下勞務(wù)派遣增值稅申報的也對,現(xiàn)在數(shù)電票,比如我們開票21000,差額18240,系統(tǒng)帶出來的收入是差額開票的收入20868.57,但在學(xué)堂上課,收入應(yīng)該填21000/1.05=20000,搞的有點懵
老師 我的含稅收入479919.08,申報系統(tǒng)我增值稅發(fā)票直接導(dǎo)入的,但是導(dǎo)入我的不含稅收入是475167.40,增值稅是4751.67 這樣賬目不平了 我該怎么辦 他這個數(shù)值都是自動填入的
老師,無票收入填在增值稅申報的哪欄?我之前沒在增值稅申報里填無票收入,但在季度企業(yè)稅申報時候填在營業(yè)收入了?是不不對?和增值稅申報對不上是這樣嗎?
老師,公司和個體戶的往來可以轉(zhuǎn)個體戶法人賬戶嗎?
老師,模具的維修保養(yǎng)費用應(yīng)該怎么做賬處理?。?/p>
新手小白來制造業(yè)第一天讓統(tǒng)計5月份6月份訂單未收款項情況,怎么下手
老師,這樣24年檢是不是就是正常的
老師您好,商貿(mào)業(yè),第二季度收入高,成本少,交的所得稅有點多,可以把庫存里的材料先結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本嗎?相當(dāng)于提前出庫了?
請問老師,補交24年25年土地使用稅怎么計提?怎么做賬?
哪個是內(nèi)賬教學(xué),在哪學(xué)內(nèi)賬
車間生產(chǎn)前會先做樣品給客戶確認,這部分人工成本和大貨成本需要分開核算還是一起核算?
6月末勾選確認出口勾選,7月現(xiàn)在里面有張發(fā)票錯誤,能退回嗎?怎么退回
老師,我司委托律所出盡職調(diào)查報告,對方開票的內(nèi)容應(yīng)該是什么?