久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我想問下勞務(wù)派遣增值稅申報(bào)的也對(duì),現(xiàn)在數(shù)電票,比如我們開票21000,差額18240,系統(tǒng)帶出來的收入是差額開票的收入20868.57,但在學(xué)堂上課,收入應(yīng)該填21000/1.05=20000,搞的有點(diǎn)懵

2023-11-22 15:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-22 15:20

你好 差額開票是扣了成本金額開的?

頭像
快賬用戶8848 追問 2023-11-22 15:28

這個(gè)我都知道,但實(shí)際申報(bào)不是這樣,那賬上的收入跟申報(bào)表的收入就不一樣了,問題里面的數(shù)字你可以自己算下,這種問題要怎么處理了?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 15:29

你好報(bào)稅是按 差額的金額 不含稅金額申報(bào)?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 15:30

扣除的單位填寫表三里的? 這樣實(shí)現(xiàn)差額申報(bào)的?

頭像
快賬用戶8848 追問 2023-11-22 15:30

我們開票21000,成本18240,正常做賬我們的收入是21000/1.05=20000,但差額征稅發(fā)票上面的收入是20868.57,這樣收入都對(duì)不上

頭像
快賬用戶8848 追問 2023-11-22 15:31

怎么申報(bào)我知道,那這樣賬上收入跟申報(bào)表的收入就對(duì)不上了,這個(gè)要怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 15:33

你好? 可以不一樣的? 報(bào)稅是按差額?

頭像
快賬用戶8848 追問 2023-11-22 15:34

我們賬上借:應(yīng)收21000,收入2000,簡易計(jì)稅1000 借:成本18240 貸:工資 18240 借:簡易計(jì)稅868.57,貸:成本0868.57,這樣我們的收入跟申報(bào)表的收入是對(duì)不上的

頭像
快賬用戶8848 追問 2023-11-22 15:35

這種收入不一致是允許的嗎

頭像
快賬用戶8848 追問 2023-11-22 15:35

有什么政策依據(jù)嗎

頭像
快賬用戶8848 追問 2023-11-22 15:36

那為什么學(xué)堂的老師講申報(bào)的時(shí)候收入填的都是/1.05的收入

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 15:37

你好 差額納稅就是這個(gè)? 要是分錄不會(huì)我可以發(fā)你正確的? ?學(xué)堂那個(gè)沒看? 看是不是差額申報(bào) 或者問下客服?

頭像
快賬用戶8848 追問 2023-11-22 15:37

收入不一致有什么政策依據(jù),這個(gè)是允許的

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 15:42

你好 收入是按發(fā)票金額 不含稅的確認(rèn)的??

頭像
快賬用戶8848 追問 2023-11-22 15:42

老師,你能正面回答我的問題嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 15:43

差額納稅是這個(gè)意思? ? ? ?其實(shí)是一樣的?? 開票也是按差額開? 稅款也是差額報(bào)的? 是一樣的?

頭像
快賬用戶8848 追問 2023-11-22 15:43

怎么申報(bào),賬務(wù)怎么處理我都知道,現(xiàn)在申報(bào)表上的收入跟賬上的收入不一致,這樣有什么政策依據(jù)

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 15:44

填寫收入 不含稅的? 扣除的單填寫這樣就是差額申報(bào)了? ? ?你發(fā)來你的收入 哪里不一樣??

頭像
快賬用戶8848 追問 2023-11-22 15:45

我們賬上借:應(yīng)收21000,收入2000,簡易計(jì)稅1000 借:成本18240 貸:工資 18240 借:簡易計(jì)稅868.57,貸:成本0868.57,申報(bào)表上的收入是20868.57元,這樣我們的收入跟申報(bào)表的收入是對(duì)不上的

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 15:46

是用我給你找下案例嗎? ?是的 收入是一樣的? ?

頭像
快賬用戶8848 追問 2023-11-22 15:48

怎么一樣呢?我們開票2萬,增值稅申報(bào)收入19847.62,賬上收入20000/1.05=19047.62.

怎么一樣呢?我們開票2萬,增值稅申報(bào)收入19847.62,賬上收入20000/1.05=19047.62.
頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 15:50

賬上這個(gè)對(duì) ,申報(bào)時(shí)是讓扣除成本后的金額交稅 是這樣? ?

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 15:51

賬上收入是按你開發(fā)票的金額確認(rèn)的??

頭像
快賬用戶8848 追問 2023-11-22 15:51

那你告訴我賬上怎么做

頭像
快賬用戶8848 追問 2023-11-22 15:51

申報(bào)表上的收入我是不是申報(bào)19847.62

頭像
齊紅老師 解答 2023-11-22 15:52

?【例題】A公司是一家勞務(wù)派遣公司,一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計(jì)100萬元,其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬元,支付五險(xiǎn)一金21萬,共計(jì)96萬元。A公司選擇差額納稅。 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 1 000 000.00 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 952 380.95 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?47 619.05=952380.95*0.05 (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 914 285.71(960000/1.05) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 45 714.29=914285.71*0.05 ? ? ? 貸:銀行存款 960 000.00 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1 904.76=47 619.05-45 714.29 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅 1 904.76

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好 差額開票是扣了成本金額開的?
2023-11-22
您好,您的667.13是根據(jù)差額計(jì)算的?普通發(fā)票差額部分不需要納稅
2023-04-14
您好,這個(gè)的話,就只能減少收入,增加增值稅,這樣
2024-05-05
你好,那您每個(gè)發(fā)票核對(duì)數(shù)據(jù)
2024-05-05
你直接做到這個(gè)月就可以的,這個(gè)是四舍五入的差異。差額放到營業(yè)外收支里面就行。
2024-05-05
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會(huì)員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會(huì)員賬號(hào),免費(fèi)學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會(huì)員

在線提問累計(jì)解決68456個(gè)問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會(huì)計(jì)問小程序

該手機(jī)號(hào)碼已注冊(cè),可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會(huì)計(jì)問小程序
會(huì)計(jì)問小程序
×