你好 差額開票是扣了成本金額開的?
公司處置了一臺(tái)固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報(bào)表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報(bào)年報(bào)的時(shí)候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報(bào)表和年報(bào)不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價(jià)值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個(gè)問題,我增值稅報(bào)表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報(bào)年報(bào)的時(shí)候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報(bào)主營業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報(bào)表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個(gè)報(bào)表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
老師,請(qǐng)問下現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是免稅的, 1.做賬的時(shí)候,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 (應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅這個(gè)還要不要做,需要計(jì)提嗎) 2.增值稅納稅申報(bào)時(shí),營業(yè)收入:是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù),是收入減去增值稅的金額,是否需要修改?(比如:開票金額10000元,系統(tǒng)上跳出來的金額是9708.74元) 3.公司有開區(qū)塊鏈電子發(fā)票,然后系統(tǒng)上自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù),又是總金額,不含稅金的。(比如,開票金額10000元,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來的數(shù)據(jù)就是10000元)
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開票,能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫,我這個(gè)季度派遣的有開票的,也有一家沒開票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開票,我這個(gè)季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
老師,我們每個(gè)月和客戶對(duì)賬周期是上月21號(hào)到本月20號(hào),開票也是開這個(gè)時(shí)間段的,我們做賬時(shí)候的收入是按當(dāng)月的實(shí)際銷售金額計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入的,申報(bào)企業(yè)所得稅的收入也是按照賬上實(shí)際金額填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,但是申報(bào)增值稅是按照開票金額申報(bào)的.也是申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)帶出的金額,這樣做有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,如果有,我們應(yīng)該怎么做
老師好,情況是我們是小規(guī)模納稅人,旅游行業(yè),現(xiàn)在有兩個(gè)問題想請(qǐng)教 ①我們開出去的發(fā)票是差額征稅,稅率是多少呢?有人告訴我說是5%,但是我看了一下資料,只是勞務(wù)派遣的差額征稅是5%,是我資料沒有查對(duì)么?有相關(guān)文件么? ②我們開出去的差額征稅的發(fā)票,上面標(biāo)注的差額,在當(dāng)季沒有收到全部發(fā)票怎么辦?怎么報(bào)稅呢?例如,7月給A公司開具1萬發(fā)票,備注差額9萬,但是截止9月30日,只收了4萬的發(fā)票,還有五萬的發(fā)票人家不給開,這種情況怎么申報(bào)呢?謝謝老師,
老師,我4月到6月都沒有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對(duì)外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會(huì)計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請(qǐng)問這樣的流程可以嗎?
請(qǐng)問,會(huì)計(jì)工作交接要交接哪些?
這個(gè)我都知道,但實(shí)際申報(bào)不是這樣,那賬上的收入跟申報(bào)表的收入就不一樣了,問題里面的數(shù)字你可以自己算下,這種問題要怎么處理了?
你好報(bào)稅是按 差額的金額 不含稅金額申報(bào)?
扣除的單位填寫表三里的? 這樣實(shí)現(xiàn)差額申報(bào)的?
我們開票21000,成本18240,正常做賬我們的收入是21000/1.05=20000,但差額征稅發(fā)票上面的收入是20868.57,這樣收入都對(duì)不上
怎么申報(bào)我知道,那這樣賬上收入跟申報(bào)表的收入就對(duì)不上了,這個(gè)要怎么處理
你好? 可以不一樣的? 報(bào)稅是按差額?
我們賬上借:應(yīng)收21000,收入2000,簡易計(jì)稅1000 借:成本18240 貸:工資 18240 借:簡易計(jì)稅868.57,貸:成本0868.57,這樣我們的收入跟申報(bào)表的收入是對(duì)不上的
這種收入不一致是允許的嗎
有什么政策依據(jù)嗎
那為什么學(xué)堂的老師講申報(bào)的時(shí)候收入填的都是/1.05的收入
你好 差額納稅就是這個(gè)? 要是分錄不會(huì)我可以發(fā)你正確的? ?學(xué)堂那個(gè)沒看? 看是不是差額申報(bào) 或者問下客服?
收入不一致有什么政策依據(jù),這個(gè)是允許的
你好 收入是按發(fā)票金額 不含稅的確認(rèn)的??
老師,你能正面回答我的問題嗎?
差額納稅是這個(gè)意思? ? ? ?其實(shí)是一樣的?? 開票也是按差額開? 稅款也是差額報(bào)的? 是一樣的?
怎么申報(bào),賬務(wù)怎么處理我都知道,現(xiàn)在申報(bào)表上的收入跟賬上的收入不一致,這樣有什么政策依據(jù)
填寫收入 不含稅的? 扣除的單填寫這樣就是差額申報(bào)了? ? ?你發(fā)來你的收入 哪里不一樣??
我們賬上借:應(yīng)收21000,收入2000,簡易計(jì)稅1000 借:成本18240 貸:工資 18240 借:簡易計(jì)稅868.57,貸:成本0868.57,申報(bào)表上的收入是20868.57元,這樣我們的收入跟申報(bào)表的收入是對(duì)不上的
是用我給你找下案例嗎? ?是的 收入是一樣的? ?
怎么一樣呢?我們開票2萬,增值稅申報(bào)收入19847.62,賬上收入20000/1.05=19047.62.
賬上這個(gè)對(duì) ,申報(bào)時(shí)是讓扣除成本后的金額交稅 是這樣? ?
賬上收入是按你開發(fā)票的金額確認(rèn)的??
那你告訴我賬上怎么做
申報(bào)表上的收入我是不是申報(bào)19847.62
?【例題】A公司是一家勞務(wù)派遣公司,一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計(jì)100萬元,其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬元,支付五險(xiǎn)一金21萬,共計(jì)96萬元。A公司選擇差額納稅。 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 1 000 000.00 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 952 380.95 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ?47 619.05=952380.95*0.05 (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 914 285.71(960000/1.05) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) 45 714.29=914285.71*0.05 ? ? ? 貸:銀行存款 960 000.00 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1 904.76=47 619.05-45 714.29 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅 1 904.76