開了1000的1%稅率發(fā)票,需要就這部分交增值稅
一般納稅人服務(wù)費(fèi)稅率是6%還是9%,我公司有一筆1萬的咨詢服務(wù)費(fèi),是未開票收入,申報(bào)增值稅填寫在6%未開具發(fā)票那行,但是提交不了,提示我公司在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的是【應(yīng)稅貨物及勞務(wù)】增值稅納稅人,填寫那行的數(shù)據(jù)應(yīng)為0
請(qǐng)問在當(dāng)月開出口發(fā)票的0稅率,開發(fā)票的時(shí)候不小心開了稅率,次月在開票沖紅,那么在3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填哪些相關(guān)表,怎么填呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一季度1%稅率開具不含稅313154.17,1月份免稅開了5900,1%稅率已超30萬,需要交增值稅,免稅的5900我們?cè)谠鲋刀惿陥?bào)表怎么填,這免稅票還需要交稅嗎
老師我1月開了發(fā)票30萬,現(xiàn)在2月申報(bào)發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,但是我現(xiàn)在報(bào)稅這個(gè)增值稅是必須要交,那我2月紅沖了1月30萬發(fā)票,從新開了正確的,這樣我2月還需要重新交一次這個(gè)30萬的增值稅嗎
醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)4-6月開具免稅發(fā)票 30萬,開了1000的1%稅率發(fā)票,那申報(bào)增值稅的時(shí)候需要交增值稅嗎?分別需要填在哪行哪列?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個(gè)月也是0申報(bào),我7月可以補(bǔ)發(fā)之前的工資嗎?
清算問題:資產(chǎn)項(xiàng)目清理完,負(fù)債項(xiàng)目清理完,銀行存款有300萬了,這300萬首先用來干嘛?用來清理所有者權(quán)利,還股東實(shí)收資本?
物業(yè)公司,收物業(yè)費(fèi),垃圾裝修清運(yùn)費(fèi)等,商鋪?zhàn)赓U,商鋪電費(fèi)什么都是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎,我看5月份前會(huì)計(jì),物業(yè)費(fèi),垃圾清運(yùn)費(fèi),商鋪?zhàn)饨鹩?jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,商鋪電費(fèi),其他收入計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,這樣對(duì)嗎
物業(yè)公司5月份成立的,前會(huì)計(jì)說按季度繳稅,是不是7月15號(hào)要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費(fèi).電費(fèi),租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對(duì)外開過票
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有,不知道去哪個(gè)行業(yè)做會(huì)計(jì),現(xiàn)在建筑行業(yè)好像不行了,擔(dān)心發(fā)不了工資,拖欠工資,做不了多久又倒閉了
老師,我之前是做建筑行業(yè)的會(huì)計(jì),后面可以去那幾個(gè)行業(yè),我只會(huì)做全盤賬,但是那些什么高端的經(jīng)營(yíng)各種規(guī)劃好難的不會(huì),而且快40歲了,沒有中級(jí)會(huì)計(jì)證,光伏行業(yè),學(xué)校實(shí)操好像沒有
24年企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)有誤,24年匯算清繳是正確的,還需要返回去修改24年季報(bào)嗎?
老師電子稅務(wù)局9月份有匯算清繳年報(bào)嗎?
老師,A公司把車賣給了b公司,開具了增值稅專票,B公司也付款給了A公司,但是沒有在車管所過戶,現(xiàn)在b公司要求a公司直接將車輛在車管所過戶給c公司,然后b公司再給c公司開具增值稅專票,請(qǐng)問這樣的流程可以嗎?
請(qǐng)問,會(huì)計(jì)工作交接要交接哪些?
30萬不是免稅嗎?1000不超免稅額度吧?如果交該如何填報(bào)
30萬額度是包含免稅收入的
1000填寫在第一行
這樣對(duì)不對(duì)呀?就是開出來的免稅的發(fā)票即時(shí)超過30萬也不用填在應(yīng)征增值那行了嗎?只填有稅額的發(fā)票金額。
是的,第一行只填寫有稅額的發(fā)票金額 ,只用交這一部分