7月申報(bào)6月個稅時可以生效。
員工個稅的申報(bào)和代扣代繳是發(fā)工資的次月對嗎?是不是需要讓員工自己填專項(xiàng)附加扣除的表格?專項(xiàng)附加扣除年底導(dǎo)入系統(tǒng)還是當(dāng)月就應(yīng)該導(dǎo)入?沒繳納社保的員工需要申報(bào)個稅嗎?新公司怎么進(jìn)行個稅的申報(bào)和代扣代繳的?7月成立的公司 現(xiàn)在發(fā)八月的工資
單位某位員工填的住房租賃時間止是2022年4月,為什么5月的個稅申報(bào)還可以享受這部分專項(xiàng)附加扣除?
以上人員工資在2022年工資沒采集專項(xiàng)附加信息申報(bào)的工資均不超過5000,今年1月份采集了專項(xiàng)附加信息,準(zhǔn)備申報(bào)1月工資時彈出了這個信息框,請問老師如果1月份采過專項(xiàng)扣除的人員的工資是6000多,最右邊的是否直接按6萬扣除是選是還是否才能不產(chǎn)生個稅
老師,如果在5月份計(jì)提5月工資的時候代扣了員工個稅,在6月申報(bào)的時候發(fā)現(xiàn)他填寫了專項(xiàng)附加扣除不用交個稅了,那是把代扣的應(yīng)交個人所得稅再轉(zhuǎn)到他的實(shí)際發(fā)放工資里,6月應(yīng)交個稅再重新計(jì)提嗎
公司代扣代繳個稅,1月份申報(bào)時無專項(xiàng)附加扣除,已經(jīng)繳納了稅費(fèi),后面1月份更新申報(bào)之后,有專項(xiàng)附加扣除,繳稅金額變少了90,2月份申報(bào)的時候,沒有填專項(xiàng)附加扣除,該員工的個稅繳稅金額多了90塊,現(xiàn)在從他1月份工資里面扣了90塊,2月份的工資沒有扣這90,那現(xiàn)在公司是多交了多少啊,需要再從員工工資里扣嗎
一開始我只選了B,因?yàn)楫a(chǎn)品種類是一定增加了的;對于A選項(xiàng)題目三個都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個大類去看也不太合理,但是C選項(xiàng)種類下的規(guī)格題目中明確沒有提及;D選項(xiàng)題目也沒有說目標(biāo)定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度??紤]多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項(xiàng),敢問題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊啊???
以工代賑項(xiàng)目,村委會成立勞務(wù)公司 無盈利,上面撥付的勞務(wù)費(fèi)100萬,全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營收入 稅,現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多,沒盈利 怎么交,這8000問上級要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
公司的主營業(yè)務(wù)收入是車輛租賃費(fèi),申報(bào)印花稅的時候應(yīng)該按買賣合同申報(bào)還是財(cái)產(chǎn)租賃合同申報(bào)
老師,又遇到同樣公式的問題了,能幫忙操作一下嗎
酒店住宿業(yè)一次性用品怎么入賬
老師,請教一個函數(shù)公式
請問老師,為什么王文文老師講的和書上怎么不一樣?還是我理解有偏差?
請問老師,進(jìn)口貨物,預(yù)付了貨款 借:預(yù)付貨款 (按照合同外幣金額*付款當(dāng)日匯率換算人民幣金額記價(jià)) 貸:銀行存款 商品入庫 借:庫存商品(增值稅海關(guān)繳款書完稅價(jià)格)代:預(yù)付賬款 預(yù)付賬款大于海關(guān)繳款書完稅價(jià)格,多的錢不退回,怎么處理 ?(合同上外幣金額大于報(bào)關(guān)單上外幣金額)
工廠應(yīng)收應(yīng)付都是月結(jié)的,是一個客戶多次下單那種。我可以在月末對好賬后把同一個客戶的對賬單匯集在一起。只做一筆銷售貨物確認(rèn)收入的分錄嗎?