用利潤分配未分配利潤調(diào)整平衡
老師好!請(qǐng)問年中建賬必須按科目余額表錄入期初數(shù)嗎?對(duì)方只給了我每個(gè)月的試算平衡表,試算平衡表是當(dāng)月的發(fā)生額,不是本年累計(jì)數(shù)
年中建賬套,損益類科目試算不平衡?
開始建賬試算不平衡怎么辦?
建賬時(shí)發(fā)現(xiàn)試算平衡表不平衡改怎么調(diào)整啊?
年中建賬,應(yīng)該怎么錄期初,試算不平衡怎么辦
我公司從公賬支付給對(duì)方個(gè)人賬戶,沒有發(fā)票的支出,對(duì)我公司有何影響
老師我個(gè)人經(jīng)營所得稅匯算清繳退稅的請(qǐng)求被駁回了、不給退100多、退稅錢我們不要了、還需要重新申請(qǐng)申報(bào)個(gè)人經(jīng)營所得匯算清繳申報(bào)表嘛?
請(qǐng)問 建筑企業(yè)預(yù)繳稅款,申報(bào)的時(shí)候預(yù)繳沒抵扣完 ,剩余的預(yù)繳填在哪一欄
老師我來出發(fā)票系統(tǒng)顯示增值稅普票合計(jì)稅額是344.29銷售合計(jì)金額160857.93元,老師因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模公司所以我每季度末把增值稅銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,但合計(jì)稅額是364.02,是因?yàn)闊o票收入的原因嗎,這要怎么辦多出19.73
老師,如果是勞務(wù)派遣差額征稅如收入100,成本60,那開具的發(fā)票總金額是40是吧,分錄是做主營業(yè)務(wù)收入100,成本60是吧?
我們是按季度報(bào)稅,5月收到發(fā)票,但是還沒付款,款項(xiàng)在6月份付的,可以直接把5月這個(gè)發(fā)票用到6月嗎,實(shí)際公司做賬
A公司在我司用的水,由我司替他交水費(fèi)。A公司先打款給我司3000元,后面產(chǎn)生的水費(fèi)一 一 從這3000元中扣除。怎么做分錄
高新技術(shù)企業(yè)5月買了車供研發(fā)人員使用,車30萬,打算一次性稅前扣除,填a201020,這三十萬加計(jì)扣除的話,直接一次填到107012可以嗎
老師您好,之前會(huì)計(jì)去年附件稅多計(jì)提了,計(jì)提的是未減半之前的,所以導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)一直有余額。這些余額怎么能清零,如果我今年不計(jì)提了等充平再計(jì)提能行嗎,
我們是按季度報(bào)稅,5月收到發(fā)票,但是還沒付款,款項(xiàng)在6月份付的,可以直接把5月這個(gè)發(fā)票用到6月嗎