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我一臺設(shè)備給我的經(jīng)銷商是7000元含13 %稅, 經(jīng)銷商賣出去12500元含13 稅,這個款要打到我的公司賬上,我開12500元的票,中間有5500元含稅的差價,這個5500元我要取現(xiàn)金給我的經(jīng)銷商,經(jīng)銷商沒有票給我,去掉我要繳的稅,我還應(yīng)該給經(jīng)銷商多少錢?請老師幫幫忙

2025-07-02 17:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-02 17:19

計算關(guān)鍵稅費(fèi) 銷項稅:12500:1.13x13%≈1438.94元 附加稅(按增值稅 12% 算):1438.94 x12%≈ 172.67元 若無進(jìn)項,企業(yè)所得稅(按利潤25%,利潤=12500-7000-172.67=5327.33) 5327.33x2531.83元 可給經(jīng)銷商金額 含稅差價5500元,扣除稅費(fèi)1438.94%2B172.67%2B1331.83 ≈2943.44元,約剩 5500-2943.44-2556.56元。

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你好,同學(xué)。 借 固定資產(chǎn) 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 你這是要把之前的按固定資產(chǎn)累計折舊和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出。
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親愛的同學(xué)早上好
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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