你好,不平的差額是多少,有沒有哪個(gè)科目的余額或者發(fā)生額,就是這個(gè)差額呢??
老師,請(qǐng)問根據(jù)余額表填的資產(chǎn)負(fù)債表,期末余額為什么資產(chǎn)不等于負(fù)債+所有者權(quán)益???
科目余額表借貸平了,為何結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)不等于負(fù)責(zé)加所有者權(quán)益
科目余額表借貸平了,為何結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)不等于負(fù)責(zé)加所有者權(quán)益
科目余額表借貸平了,為何結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額資產(chǎn)不等于負(fù)責(zé)加所有者權(quán)益
老師 請(qǐng)教一下 我們資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)期末余額是0.01 負(fù)債余額是9000 所有者權(quán)益表沒有填 現(xiàn)在顯示期末余額不等于負(fù)債和所有者權(quán)益 這個(gè)怎么解決
老師,請(qǐng)問,我當(dāng)月申報(bào)了未開票收入,當(dāng)月又紅沖了,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是可以將未開票收入和銷項(xiàng)稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費(fèi)、材料費(fèi)和利潤費(fèi),協(xié)議中寫著是稅后404172.67元,老板讓把稅點(diǎn)費(fèi)用算到甲公司請(qǐng)問怎么算
老師,圖里面的固定資產(chǎn)科目是不是不應(yīng)該寫貨車購置稅啊,還有這是3月份買的車,現(xiàn)在6月份做折舊,這個(gè)補(bǔ)計(jì)提4月和5月份的折舊應(yīng)該怎么做憑證,這個(gè)折舊費(fèi)計(jì)管理費(fèi)用
老師,獨(dú)立核算的分公司,買來的空調(diào),我是計(jì)入,管理費(fèi)用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤表的累計(jì)毛利X13%-累計(jì)已交增值稅=累計(jì)未交增值稅,這個(gè)等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報(bào)個(gè)稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個(gè)稅嗎
老板轉(zhuǎn)入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫下正確分錄謝謝
我看了,資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表,對(duì)比了下,就是科目余額表的未分配利潤跟資產(chǎn)負(fù)債表上的不一樣,這是咋回事
你好,那就需要去檢查? 是不是軟件 出故障了(比如提取數(shù)據(jù)錯(cuò)誤? )