借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-簡易稅
支付分包款
借:工程施工
貸:銀行存款
簡易計稅,勞務分包差額計稅怎么做分錄,公司開出50萬勞務總包發(fā)票,收到45萬勞務分包發(fā)票,這個怎么做分錄。差額征收怎么做
建筑勞務行業(yè),一般納稅人簡易計稅差額征稅怎么開票體現
老師好,一般納稅人的簡易計稅項目,收到勞務分包的電子普票,可以做差額嗎?
老師你好,我是一個一般納稅人公司,項目都是簡易計稅差額征收,那分包單位給我開發(fā)票,我要是想差額繳納增值稅,我的分錄怎么做?
老是一般納稅人建筑公司,簡易計稅且差額征稅,我的工程分包給勞務公司做,開回來的進項能不能申報差額征稅
老師,請問,我當月申報了未開票收入,當月又紅沖了,那我下個月申報增值稅的時候,是不是可以將未開票收入和銷項稅額紅沖,就不用繳稅了,是嗎?
甲公司欠我們404172.67元,其中包括人工費、材料費和利潤費,協(xié)議中寫著是稅后404172.67元,老板讓把稅點費用算到甲公司請問怎么算
老師,圖里面的固定資產科目是不是不應該寫貨車購置稅啊,還有這是3月份買的車,現在6月份做折舊,這個補計提4月和5月份的折舊應該怎么做憑證,這個折舊費計管理費用
老師,獨立核算的分公司,買來的空調,我是計入,管理費用嗎
老師,如果我們公司聘用的人員,是退休以后的人員了,那么我們還用給他們繳納社保嗎
老師。能不能發(fā)給我一份福利院的收支匯總表
老師您好,利潤表的累計毛利X13%-累計已交增值稅=累計未交增值稅,這個等式成立嗎?
老師你好聘用退休人員報個稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個稅嗎
老板轉入公司的備用金如何做賬,摘要怎么寫
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應交稅進項稅3.7貸應付賬款30.7。3差額調整借庫存商品17貸主營業(yè)務成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
如果收入是100萬,那么增值稅應該是100萬稅率,但稅率是1%,所以100萬1%=1萬,但實際稅額是6000元。因此,正確的做法應該是收入按差額60萬確認,增值稅按60萬*1%=6000元,而發(fā)票開具金額為100萬%2B6000=1006000元。這時候,會計分錄應為:
借:銀行存款 1006000
貸:主營業(yè)務收入 600000
應交稅費—簡易計稅 6000
其他應付款—分包商 400000
支付分包款時:
借:其他應付款—分包商 400000
貸:銀行存款 400000
一般納稅簡易計稅是不是只能按3個點
是的,是的,簡易是按3%的
開出去按3個點勞務,收到的票是小規(guī)模開進來的1個點發(fā)票,這種怎么做分錄
價稅合計入賬就可以
借:成本或費用
貸:銀行存款
你能按一般納稅人的分錄做一下嗎,別deepsk給我
因為你們是簡易,所以收到價稅合計入賬就可以
借:主營業(yè)務成本
貸:銀行存款
怎么體現出差額計稅呢
這個不會是差額了,簡易就是全額算的,如果是差額,比如你收入100W,成本是40W,那就是按60W開票的
一般納稅簡易計稅項目差額征稅,稅率是5個點還是3個點
差額是按5%,簡易是按3%