不可以,這個收入是不含增值稅的金額。
老師,你好,我想問一下 我平常做的是內(nèi)賬,然后賣東西會開增值稅專票出去,買東西對方也開專票給我們,如果我要做分錄的話也是要 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費(銷項) 這樣嗎,因為這個不是外賬才做的嗎,我現(xiàn)在有些矛盾
老師,貿(mào)易公司是直接去廠家拿貨,然后直接運到客戶指定地點??蛻舳际琴d賬,所以銷售的發(fā)票都是滯后開的,進項的發(fā)票有時也會滯后開給我們,這樣,我銷項發(fā)票也是滯后開,那出庫時我們就沒做賬,等開票了,賬務處理是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅進項稅,然后再拿差不多的進項抵扣這個銷項稅,可以嗎?
提問:老師,小規(guī)模納稅人,做主營業(yè)務收入的時候,如果開了普票,就直接借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入;如果是專票,就借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅銷項。是這樣嗎?
老師就是小規(guī)模納稅人開出去的銷項票做賬的分錄是這樣寫的嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅,,老師是這樣嗎,普票和專票都是這個分錄
請問一家公司交到我手里,之前除了開票沒做賬,我從稅務局查了一下這幾年的進項票和銷項票,基本都是虧損狀態(tài),我可可不可以就從2023年算,就是算下2023年進票,和銷票總額,在這個月做,借主營業(yè)務成本(23年的進項票額價稅合計),貸:銀行存款,然后借:銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費銷項
老師,這庫存商品怎么入賬,要不庫存商品就少了
公司和公司借款,要弄借款協(xié)議嗎?
老師您好,我預收外匯快到30天了,我要上外匯管理局申報預收款如填預計出口時間8.20號,然后實際出口9.20號,出口后做該筆預收款核銷對嗎? 上述問題是我問另個老師說的,可我問當?shù)赝鈪R管理局說出口時間與預計時間不一致,出口后做一個修改預收款的出口時間為實際出口時間就可以,不用核銷。是不是每個地方不同操作呀? 我這邊收匯是提交關單資料齊后去銀行提匯,不用上外匯申報,只有預收超30天才需要到外管局操作。
老師,去年2月收到的政府撥付基礎設施建設資金,收到時, 借:銀行存款 貸:遞延收益,現(xiàn)在工程建設項目即將完工,是不是就要按月攤銷?借:遞延收益 貸:其他收益,匯算清繳怎么處理?
老師你好!現(xiàn)在有A公司是甲當法人,現(xiàn)在有成立了B公司,甲又當法人,如果A公司有稅務影響會影響關聯(lián)公司嗎?B公司當法人對公司有什么影響,老師給指導意見
現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅率是多少?
一般納稅人去年開具的普通發(fā)票,對方已入賬已付款,現(xiàn)在是否可以紅沖重新開具是嗎
老師,您好,契稅交了會有一個什么憑證來證明我交了
老師好:請問勞務發(fā)票一般納稅人稅率是多少,小規(guī)模稅率是多少,謝謝啦
老師,公司為有限責任公司,注冊資本1000萬,A認繳出資510萬元,那是不是說這510萬A都是要出的。
借應收賬款100貸,主營業(yè)務收入80,應交稅費應交增值稅20, 如果不需要交增值稅,借應交稅費應交增值稅20 貸營業(yè)外收入20。
那進項呢?進項有點開的專票有點開的普票,這個怎么做賬?
借庫存商品管理費用等 貸銀行存款, 不管專票普票都是加稅合計做。