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請(qǐng)問一家公司交到我手里,之前除了開票沒做賬,我從稅務(wù)局查了一下這幾年的進(jìn)項(xiàng)票和銷項(xiàng)票,基本都是虧損狀態(tài),我可可不可以就從2023年算,就是算下2023年進(jìn)票,和銷票總額,在這個(gè)月做,借主營業(yè)務(wù)成本(23年的進(jìn)項(xiàng)票額價(jià)稅合計(jì)),貸:銀行存款,然后借:銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)

2023-11-09 19:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-09 19:22

同學(xué)您好,理論上是可以這么做的

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快賬用戶5515 追問 2023-11-09 19:27

那就是說我今年屬于虧損,對(duì)明年第一季度的企業(yè)所得稅有影響嗎,假如23年全年虧損,24年一季度賺錢了,這兩者之間有沒有影響?

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齊紅老師 解答 2023-11-09 19:29

同學(xué),舉個(gè)例子,23年虧損10萬,24年第一季度盈利6萬,這六萬可以都抵扣,剩余4萬用以后期間的盈利抵扣,抵完為止

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快賬用戶5515 追問 2023-11-09 19:46

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-11-09 20:08

不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步

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同學(xué)您好,理論上是可以這么做的
2023-11-09
借好,進(jìn)項(xiàng)稅不結(jié)轉(zhuǎn).銷項(xiàng)稅也不結(jié)轉(zhuǎn). 如果月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末余額在借方,是留抵稅額,也不用結(jié)轉(zhuǎn). 如果月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末余額在貸方,是要交增值稅,才結(jié)轉(zhuǎn), 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-11-12
你好,你這個(gè)賬務(wù)處理還能修改嗎?把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2023-08-04
你好!月底要做結(jié)轉(zhuǎn)稅金和計(jì)提附加稅,一般 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng) ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2023-09-08
同學(xué)你好 商貿(mào)公司盡量走庫存商品
2023-05-17
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