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這個非盈利機構(gòu)以前沒有賬,稅是正常申報的,現(xiàn)在用軟件做賬,請問以前的也都錄入,還是只錄去年底的期初數(shù)呢?
請問這個題不是正常的彌補虧損嗎,和遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債有啥關(guān)系,遞延所得稅不是會計賬面價值和計稅基礎(chǔ)的差異嗎,這個題也沒涉及到計稅基礎(chǔ)啊
老師,一張圖是全部的題目,另一張圖是答案解析,請問老師,為什么答案解析里面×20%,這個20%是哪里來的,題干里面也沒有20%啊,有一個20%也僅僅是啤酒農(nóng)產(chǎn)品耗用率,所以不知道這個怎么來的?麻煩老師解答一下
請問,我是銷售海鮮水產(chǎn)的,我是做內(nèi)賬的,不涉及稅的問題,因為海鮮報廢是酒樓報上來,就是海鮮死了不能用了,但我并不能完全分得清是自然原因報廢還是因為管理不善的原因報廢,我就按海鮮的損耗率來定義正常和非正常報廢,如果超過損耗率,我就按不正常損耗來入營業(yè)外支出,就是在海鮮出貨成本旁邊又列個報廢損失,因為我并不能完全知道是自然原因報廢還是管理不善造成的報廢,我這樣做有錯嗎?
老師您好,公司為小官辦大學(xué)人,因前期沒有及時申報,變成非正常戶后期交罰款,然后變成正常戶,請問這個罰款有沒有最高限2000還是說不等不一定,這2000有涉及到有利息或者有滯納金嗎?我原來經(jīng)手有的企業(yè)是2000元封頂,并沒有利息及滯納金,從13年也是補繳的,可是另一個城市,他們就有利息及滯納金,文件不是一樣的政策嗎。而且這個公司是從2019年補到2024年所有利息及滯納金,我以前從13年都補過報表,近10年的時候也沒收過利息和滯納金
老師,去年11月份給對方開了一張專票,結(jié)果對方每個月轉(zhuǎn)幾十元給我們,這樣下去兩年也平不了賬,這種情況我們應(yīng)該怎么辦呢?發(fā)票可以紅沖嗎?
老師,購入型號9*1,200公斤,單價4,200*4=800元 型號,8*1,300公斤,單價5,300*5=1500元,一共購入2300元,上面都是含稅價,這個暫估入庫怎么寫分錄
請問退回的個稅怎么入賬?是由于前期身份證號錯誤導(dǎo)致的
科技型中小企業(yè)需要立項嗎?
公司車輛已經(jīng)計提完折舊,現(xiàn)在報廢收到500元現(xiàn)金,怎么做賬
老師,進口的商品,提單是100噸,卸貨量是99噸,入庫入哪個量?
公司進來了300按照這個做成本可以嗎
老師,您好。我們在異地開了一個分公司,除了企業(yè)所得稅合并申報,其他增值稅附加稅都是當(dāng)?shù)乩U存,這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品,原材料都是總公司提供,分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶那里。分公司不記材料進銷,總公司按件計加工費付分公司 ,這樣可以嗎
請教老師個問題,比如員工借款50,費用報銷單40,剩下10塊沒有還回來,是從出差補助或工資里扣掉的,這樣單位統(tǒng)計本月費用的時候按50統(tǒng)計還是40統(tǒng)計?
開了票這個錢公司收不回來了怎么做賬外處理
您好,10%是農(nóng)產(chǎn)品進項稅額扣除率(適用一般人收購免稅農(nóng)產(chǎn)品),購進時先按9%抵扣,生產(chǎn)領(lǐng)用時再加計1%。成本計算:20萬*90% %2B 2萬運費 = 20萬。消費稅計算:代收代繳1.21萬(組成計稅價格24.21萬*5%),銷售環(huán)節(jié)抵扣80%后應(yīng)納稅0.78萬。