結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師,我是一般納稅人,但現(xiàn)在的項目是簡易征收,我的待認證進項稅額全部認證了,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出,一部分留底,留底我的會計分錄是不是借進項稅額,貸待認證
繳納增值稅如何做會計分錄,之前進項稅記入待認證進項稅,后轉(zhuǎn)入了進項稅,銷項稅是收入部分計算出來的,并沒有完全開票。
老師,一般納稅人繳納增值稅月末和年底的全部會計分錄是什么,尤其是進項稅怎么抵扣體現(xiàn)在分錄中
年底結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?
老師進項稅額轉(zhuǎn)出,全部的分錄怎么寫。
24年暫估成本225000,25年調(diào)整企業(yè)所得稅
老師,電子稅務(wù)局,銷售方的開票信息在哪里錄入?
老師好,商砼企業(yè),礦渣和礦粉是一個東西嗎
我們要把固定資產(chǎn),售賣出去,做到其他業(yè)務(wù)收入,且沒有收到款,幫忙寫下完整的分錄
老師你好,老板考慮找中介公司用無形資產(chǎn)實繳,請問這樣操作風險大嗎??
老師 賬平了后是不是就可以網(wǎng)上辦理注銷了
老師,我們是一家勞務(wù)公司,也做那些市政,買的水泥紅磚濾清材料室直接用在工程上使用,賬務(wù)上怎么處理
你好!本期負債表季報期初數(shù)是電子稅務(wù)局帶出來的期初數(shù),直接填寫期末數(shù)就行還是按本期余額表期初填啊
第一個人員已經(jīng)離職了,這個怎么處理
補交24年的增值稅稅款41415.91,罰款20708,滯納金7250.07,怎么做會計分錄?
不是待認證進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
意思是前面沒有認證的,后面都認證了,要結(jié)轉(zhuǎn)這個,是吧