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因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)方已經(jīng)補(bǔ)發(fā)給我們貨物,但是又額外賠償了我們一批貨物,那額外賠償?shù)倪@批貨物要怎么做賬,這么分?jǐn)偝杀?,?duì)方?jīng)]有給我們開(kāi)具發(fā)票,我們?nèi)绾胃玫谋芏惸兀?/h1>

2025-07-01 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 13:39

你好,這一部分你們也可以正常使用嗎?能的話(huà)借庫(kù)存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有發(fā)票,那這一部分庫(kù)存商品做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不允許抵扣企業(yè)所得稅的。

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快賬用戶(hù)3604 追問(wèn) 2025-07-01 13:40

可以使用,但是這批貨物沒(méi)有價(jià)格,我是要按照之前同批貨物的不含稅金額直接入營(yíng)業(yè)外收入嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:41

對(duì)的,是的,需要這么做

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快賬用戶(hù)3604 追問(wèn) 2025-07-01 13:42

就是這個(gè)價(jià)格的問(wèn)題,就是說(shuō)按照公允價(jià)值進(jìn)入,但是對(duì)方又沒(méi)有給我們發(fā)票,我們按照不含稅計(jì)入的依據(jù)是什么,是要簽什么合同,標(biāo)注這個(gè)是賠償給我們的,按照不含稅金額的貨物進(jìn)項(xiàng)賠償嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:43

這個(gè)合同不用單獨(dú)簽訂,因?yàn)槌霈F(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的時(shí)候,你們應(yīng)該有一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)議里面約定好了,他再賠償你們這一部分貨物就行 可以標(biāo)上價(jià)格,價(jià)格就是寫(xiě)之前的不含稅金額。

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快賬用戶(hù)3604 追問(wèn) 2025-07-01 13:51

那這部分沒(méi)有發(fā)票進(jìn)入原材料,繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候我需要納稅調(diào)增嗎?然后我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入又得繳稅,有沒(méi)有比較好的避稅方法,比如去沖以前的成本,但是去沖以前的成本是不是也得增加遞延所得稅負(fù)債,是不是也是要交稅?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:53

這個(gè)原材料做了成本的話(huà),需要納稅調(diào)增,不允許抵扣營(yíng)業(yè)外收入,需要交所得稅。你可以讓對(duì)方給你紅沖之前的發(fā)票,然后再重新開(kāi)開(kāi)的話(huà),讓他給你開(kāi)折扣。你按照折扣之后的來(lái)確認(rèn)收入,也就是你的原材料單價(jià)降低,你的成本也會(huì)降低。

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快賬用戶(hù)3604 追問(wèn) 2025-07-01 13:56

那如果我把這批原材料去沖以前年度的成本的話(huà)是不是就不涉及到納稅調(diào)整的問(wèn)題,直接是增加遞延所得稅負(fù)債呢,還是說(shuō)都一樣

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:57

它也不涉及遞延所得稅 假設(shè)你之前花了20買(mǎi)了4000斤,現(xiàn)在花了20買(mǎi)了8000斤

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快賬用戶(hù)3604 追問(wèn) 2025-07-01 14:03

假如我是2024年貨產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,2024年已經(jīng)交了企業(yè)多的稅了,那我要去沖2024年的成本不是會(huì)涉及到遞延所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 14:04

你好,你這個(gè)不會(huì)涉及到遞延所得稅,因?yàn)槟銜?huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法利潤(rùn)沒(méi)有暫時(shí)性差異。

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