你好,這一部分你們也可以正常使用嗎?能的話(huà)借庫(kù)存商品 貸營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有發(fā)票,那這一部分庫(kù)存商品做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不允許抵扣企業(yè)所得稅的。
老師你好,我3月份沒(méi)做稅務(wù)登記但是有一筆進(jìn)賬,那我要是想把這筆賬放在7月申報(bào),我申報(bào)的時(shí)候現(xiàn)金流量表信息應(yīng)該怎么填?本期金額和本年累計(jì)金額都寫(xiě)本年累計(jì)金額嗎?
老師,我們是總公司,給客戶(hù)開(kāi)票,然后業(yè)務(wù)給了分公司,然后分公司給我們開(kāi)票,這個(gè)開(kāi)票金額是需要跟我們開(kāi)給客戶(hù)的金額一致,還是說(shuō)分公司開(kāi)給我們的票是扣除我們收他們的管理費(fèi)之后的金額來(lái)開(kāi)呢
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可以使用,但是這批貨物沒(méi)有價(jià)格,我是要按照之前同批貨物的不含稅金額直接入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
對(duì)的,是的,需要這么做
就是這個(gè)價(jià)格的問(wèn)題,就是說(shuō)按照公允價(jià)值進(jìn)入,但是對(duì)方又沒(méi)有給我們發(fā)票,我們按照不含稅計(jì)入的依據(jù)是什么,是要簽什么合同,標(biāo)注這個(gè)是賠償給我們的,按照不含稅金額的貨物進(jìn)項(xiàng)賠償嗎?
這個(gè)合同不用單獨(dú)簽訂,因?yàn)槌霈F(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的時(shí)候,你們應(yīng)該有一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議。協(xié)議里面約定好了,他再賠償你們這一部分貨物就行 可以標(biāo)上價(jià)格,價(jià)格就是寫(xiě)之前的不含稅金額。
那這部分沒(méi)有發(fā)票進(jìn)入原材料,繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候我需要納稅調(diào)增嗎?然后我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入又得繳稅,有沒(méi)有比較好的避稅方法,比如去沖以前的成本,但是去沖以前的成本是不是也得增加遞延所得稅負(fù)債,是不是也是要交稅?
這個(gè)原材料做了成本的話(huà),需要納稅調(diào)增,不允許抵扣營(yíng)業(yè)外收入,需要交所得稅。你可以讓對(duì)方給你紅沖之前的發(fā)票,然后再重新開(kāi)開(kāi)的話(huà),讓他給你開(kāi)折扣。你按照折扣之后的來(lái)確認(rèn)收入,也就是你的原材料單價(jià)降低,你的成本也會(huì)降低。
那如果我把這批原材料去沖以前年度的成本的話(huà)是不是就不涉及到納稅調(diào)整的問(wèn)題,直接是增加遞延所得稅負(fù)債呢,還是說(shuō)都一樣
它也不涉及遞延所得稅 假設(shè)你之前花了20買(mǎi)了4000斤,現(xiàn)在花了20買(mǎi)了8000斤
假如我是2024年貨產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,2024年已經(jīng)交了企業(yè)多的稅了,那我要去沖2024年的成本不是會(huì)涉及到遞延所得稅嗎?
你好,你這個(gè)不會(huì)涉及到遞延所得稅,因?yàn)槟銜?huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法利潤(rùn)沒(méi)有暫時(shí)性差異。