你好,這2種操作其實(shí)都是可以。 最好就是一致。
老師我們賣跟客戶一點(diǎn)原材料,但是這個(gè)原材料是總公司直接先發(fā)貨的,客戶是我們,暫總公司還沒有給我們開票之前,我們可以先開票給客戶嗎?之后總公司在給我們補(bǔ)開票,意思就是我們采購了總公司的材料又賣給了客戶
老師 我這邊接到一個(gè)項(xiàng)目,但是紙質(zhì)不夠,然后找了一個(gè)有紙質(zhì)的公司,項(xiàng)目完工之后由有紙質(zhì)這個(gè)公司開發(fā)票給我們客戶,然后有紙質(zhì)這個(gè)公司收到款扣了稅和掛靠費(fèi)把剩余的款匯到我們公司,我們公司還需要開票給這個(gè)掛靠公司嗎?如要開票,是只需要開付給我們那部分金額,還是不扣稅的那部分金額
業(yè)務(wù)收入外包給其他公司。但是客戶是跟我們公司簽訂合同。簽訂合同之后根據(jù)是收入金額分配3.7分。那我們公司要怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù),我們公司給客戶開的發(fā)票金額是客戶支付的全款。
老師,我想問一下,就是我們分包公司開票給總包公司,然后總包公司開票給業(yè)主,總包公司不是可以抵扣我們開票的這部分稅金嘛,但是總包公司說需要我們給他們支付墊支稅金的利息,才能夠開票給業(yè)主,這個(gè)墊支的稅金是什么?從哪里產(chǎn)生墊支的稅金呢,不是可以用我們開的發(fā)票全額抵扣開票的稅金嗎?
老是我們是保險(xiǎn)公司 我們每月按照開票金額把錢打給總公司。然后總公司扣除折扣后。再把剩下的款打給我們。 我們是按照開票金額做收入還是差額
老師土地使用稅的分路怎么寫
老師,假設(shè)固定資產(chǎn)原值10萬,已經(jīng)全部折舊完成,凈值0,也就是折舊10萬?,F(xiàn)在銷售出去,賣了5萬,借:固定資產(chǎn)清理 10 貸:固定資產(chǎn)10,借:銀行存款5 貸:固定資產(chǎn)清理4.42 貸:銷項(xiàng)0.58,結(jié)轉(zhuǎn)余額:借:固定資產(chǎn)清理5.58 貸:資產(chǎn)處置收益5.58,是這樣的分錄嗎?這樣資產(chǎn)負(fù)債表上面固定資產(chǎn)的原值是不是就減少了10,這樣對不對啊?
租賃負(fù)債。租金付款額包括—承租人提供的擔(dān)保余值預(yù)計(jì)應(yīng)支付的款項(xiàng)?。這個(gè)預(yù)計(jì)應(yīng)支付的款是啥意思呢老師能不能錄個(gè)例子說明下
請問注冊了自然人獨(dú)資 有限責(zé)任公司后,一直不去稅務(wù)登記可以么?
公司有半年沒發(fā)工資怎么辦?怎么把工資合法追回來?
老師您好,請問公司制的診所可以注冊小規(guī)模也可以注冊一般納稅人嗎?公司制診所收入必須經(jīng)過對公賬戶嗎
老師濟(jì)南社保是當(dāng)月繳納嗎?
營業(yè)費(fèi)用是個(gè)什么科目?和主營業(yè)務(wù)成本是一個(gè)意思嗎
老師,這個(gè)題入賬價(jià)值不應(yīng)該是986.52嗎?為什么是946.52
個(gè)體戶24年5月開始我從10月開始接手,老板讓我從10月份做,我錄入期初數(shù)據(jù)銀行,應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)收資本,試算不平衡怎么調(diào)整