“我要辦稅” → “稅費(fèi)申報(bào)及繳納”,選擇“申報(bào)更正”或“申報(bào)錯(cuò)誤更正”功能 然后找到增值稅申報(bào)表附表2里面自己手動(dòng)填寫。
11月1日轉(zhuǎn)了一般納稅人,12月申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局稅款繳納下面為什么沒有一般納稅人增值稅表格呢?轉(zhuǎn)了一般納稅人還需要辦什么手續(xù)才能網(wǎng)上申報(bào)呢
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
2月份申報(bào)的增值稅申報(bào)表附表一里面的數(shù)據(jù)填列中,其中即征即退沒填上去,主表里面也沒有即征即退數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都填在了一般項(xiàng)目里面了,繳納的稅金沒有問題,現(xiàn)在是需要更正申報(bào)表還是作廢申報(bào)表重新做呢
老師好,6月的增值稅報(bào)表中把即征即退的收入填到一般項(xiàng)目去了,一般項(xiàng)目有進(jìn)項(xiàng)稅,所以繳納的稅費(fèi)少了,7月申報(bào)的一般項(xiàng)目的增值稅正常繳納了,又多繳納了,那這個(gè)月更正申報(bào)滯納金怎么計(jì)算,謝謝,等于6月少繳納7月多繳納了
企業(yè)一般納稅人,取得不含稅收入100萬,材料采購(gòu)成本40萬,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,增值稅13%,求增值稅稅額
購(gòu)買叉車的電池,一次購(gòu)買20塊,共計(jì)9000元,應(yīng)計(jì)入什么科目呢
企業(yè)一般納稅人,取得不含稅收入100萬,材料采購(gòu)成本40萬,供應(yīng)商為小規(guī)模納稅人,求增值稅稅額
老師好,非公眾利益實(shí)體連續(xù)5年以上,全部費(fèi)用占收費(fèi)總額的30%以上,是每年執(zhí)行其他所復(fù)核,還是每五年執(zhí)行一次其他所質(zhì)量復(fù)核呀
報(bào)稅期可以更換法人嗎?
老師, 請(qǐng)問低值易耗品二級(jí)科目應(yīng)該怎么設(shè)置
第三個(gè)為啥不對(duì),董事會(huì)可以以公司的名義起訴股東呀
你好老師小規(guī)模納稅人開業(yè)收的禮金會(huì)計(jì)分錄怎么做
組成計(jì)稅價(jià)格,一個(gè)商品100元,成本率10%,消費(fèi)稅15%,增值稅13%,求增值稅消費(fèi)稅
老師:請(qǐng)問,物業(yè)管理服務(wù)開票的稅率一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別是多少啊?
主表呢需要填寫什么嗎?
主表自動(dòng)取出的不能填寫。
我前面申報(bào)后錢也繳納后才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,按照您這樣的操作,我申報(bào)表上沒有顯示負(fù)數(shù),是正數(shù),這樣是對(duì)的嗎
多交的稅款申請(qǐng)退稅就行。
所以說這里沒有問題可以。
有點(diǎn)不是很明白,老師,現(xiàn)在我申報(bào)表上面顯示還要繳納增值稅,
表單上是我原本的數(shù)據(jù)
那你點(diǎn)扣款,然后之前多交的那一部分稅款再申請(qǐng)退回
好的,老師不用扣,退稅那里有顯示多交的,對(duì)了老師,下個(gè)月我的增值稅申報(bào)怎么報(bào)呢?
你現(xiàn)在在一般退抵稅管理里面,應(yīng)該就是你抵扣進(jìn)項(xiàng)之后剩余的多交的那一部分稅款申請(qǐng)退回就行。如果你想抵扣的話,你找你稅務(wù)局問一下怎么填寫吧。
我想退,萬一他沒退成功,所以想問一下要怎么填下次的申報(bào)表?
這個(gè)沒法填寫,自己填寫不了。填寫了之后容易出現(xiàn)預(yù)警。
或者是你選擇退稅的時(shí)候,他不是有一個(gè)選項(xiàng)是抵扣完欠款之后退稅,你下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候選擇這個(gè)選項(xiàng),你打開退稅申請(qǐng)里面有
我選擇是退款,結(jié)果他就沒同意,所以我6月份申報(bào)的時(shí)候,我是要正常申報(bào),還是說還要把這一部分的稅體現(xiàn)出來?
那你得看下具體的什么原因不退稅,找一下原因才行
他說我更正的進(jìn)項(xiàng)稅額
然后我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候還要我交稅
所以我不知道哪里錯(cuò)了
因?yàn)槊總€(gè)地方的系統(tǒng)它不一樣,如果應(yīng)補(bǔ)稅款是正數(shù),你點(diǎn)扣款的時(shí)候,有些地方是因?yàn)槟阋呀?jīng)多交了300,你這一次需要補(bǔ)200,然后直接抵扣了就行,就不用交稅了。有些地方它是這一次再扣你200,然后剩下的300你申請(qǐng)退稅 第一種方法你申請(qǐng)退稅是申請(qǐng)退稅100。 第二種方法申請(qǐng)退稅。 退稅三百。