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一般納稅人,增值稅,申報(bào)了也繳納增值稅了,后面才發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有填寫上去,申報(bào)表要怎么更正 ?

2025-07-01 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 12:56

“我要辦稅” → “稅費(fèi)申報(bào)及繳納”,選擇“申報(bào)更正”或“申報(bào)錯(cuò)誤更正”功能 然后找到增值稅申報(bào)表附表2里面自己手動(dòng)填寫。

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快賬用戶3949 追問 2025-07-01 12:57

主表呢需要填寫什么嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 12:58

主表自動(dòng)取出的不能填寫。

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快賬用戶3949 追問 2025-07-01 13:00

我前面申報(bào)后錢也繳納后才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,按照您這樣的操作,我申報(bào)表上沒有顯示負(fù)數(shù),是正數(shù),這樣是對(duì)的嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:00

多交的稅款申請(qǐng)退稅就行。

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:00

所以說這里沒有問題可以。

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快賬用戶3949 追問 2025-07-01 13:03

有點(diǎn)不是很明白,老師,現(xiàn)在我申報(bào)表上面顯示還要繳納增值稅,

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快賬用戶3949 追問 2025-07-01 13:04

表單上是我原本的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:05

那你點(diǎn)扣款,然后之前多交的那一部分稅款再申請(qǐng)退回

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快賬用戶3949 追問 2025-07-01 13:07

好的,老師不用扣,退稅那里有顯示多交的,對(duì)了老師,下個(gè)月我的增值稅申報(bào)怎么報(bào)呢?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:10

你現(xiàn)在在一般退抵稅管理里面,應(yīng)該就是你抵扣進(jìn)項(xiàng)之后剩余的多交的那一部分稅款申請(qǐng)退回就行。如果你想抵扣的話,你找你稅務(wù)局問一下怎么填寫吧。

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快賬用戶3949 追問 2025-07-01 13:12

我想退,萬一他沒退成功,所以想問一下要怎么填下次的申報(bào)表?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:13

這個(gè)沒法填寫,自己填寫不了。填寫了之后容易出現(xiàn)預(yù)警。

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:13

或者是你選擇退稅的時(shí)候,他不是有一個(gè)選項(xiàng)是抵扣完欠款之后退稅,你下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候選擇這個(gè)選項(xiàng),你打開退稅申請(qǐng)里面有

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快賬用戶3949 追問 2025-07-01 13:14

我選擇是退款,結(jié)果他就沒同意,所以我6月份申報(bào)的時(shí)候,我是要正常申報(bào),還是說還要把這一部分的稅體現(xiàn)出來?

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:15

那你得看下具體的什么原因不退稅,找一下原因才行

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快賬用戶3949 追問 2025-07-01 13:15

他說我更正的進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶3949 追問 2025-07-01 13:16

然后我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候還要我交稅

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快賬用戶3949 追問 2025-07-01 13:16

所以我不知道哪里錯(cuò)了

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齊紅老師 解答 2025-07-01 13:22

因?yàn)槊總€(gè)地方的系統(tǒng)它不一樣,如果應(yīng)補(bǔ)稅款是正數(shù),你點(diǎn)扣款的時(shí)候,有些地方是因?yàn)槟阋呀?jīng)多交了300,你這一次需要補(bǔ)200,然后直接抵扣了就行,就不用交稅了。有些地方它是這一次再扣你200,然后剩下的300你申請(qǐng)退稅 第一種方法你申請(qǐng)退稅是申請(qǐng)退稅100。 第二種方法申請(qǐng)退稅。 退稅三百。

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2025-07-01
您好,還能更正申報(bào)的,如果更正申報(bào)后不需要繳納增就不用繳納滯納金。
2023-02-24
您好,是不能更正的這個(gè),更正需要去現(xiàn)場(chǎng),需要繳納
2023-02-24
你好,那你紅沖發(fā)票再重新開。
2024-11-14
同學(xué)你好 對(duì)的 要更正的
2021-04-01
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