“我要辦稅” → “稅費(fèi)申報(bào)及繳納”,選擇“申報(bào)更正”或“申報(bào)錯(cuò)誤更正”功能 然后找到增值稅申報(bào)表附表2里面自己手動(dòng)填寫。
11月1日轉(zhuǎn)了一般納稅人,12月申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局稅款繳納下面為什么沒有一般納稅人增值稅表格呢?轉(zhuǎn)了一般納稅人還需要辦什么手續(xù)才能網(wǎng)上申報(bào)呢
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
您好,1月份的增值稅申報(bào)表申報(bào)的時(shí)候有應(yīng)交增值稅,沒有繳納,過了申報(bào)期后發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)了,還能更正申報(bào)嗎?如果更正申報(bào)后不需要繳納增值稅是不是就不用繳納滯納金了?
2月份申報(bào)的增值稅申報(bào)表附表一里面的數(shù)據(jù)填列中,其中即征即退沒填上去,主表里面也沒有即征即退數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)都填在了一般項(xiàng)目里面了,繳納的稅金沒有問題,現(xiàn)在是需要更正申報(bào)表還是作廢申報(bào)表重新做呢
老師好,6月的增值稅報(bào)表中把即征即退的收入填到一般項(xiàng)目去了,一般項(xiàng)目有進(jìn)項(xiàng)稅,所以繳納的稅費(fèi)少了,7月申報(bào)的一般項(xiàng)目的增值稅正常繳納了,又多繳納了,那這個(gè)月更正申報(bào)滯納金怎么計(jì)算,謝謝,等于6月少繳納7月多繳納了
福利費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用沒有計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,跨境電商的收入,是需要根據(jù)報(bào)關(guān)單的金額,開具0稅率發(fā)票嗎?還是按照企業(yè)支付寶收到的金額提現(xiàn)做收入?
承兌貼息收入做憑證需要計(jì)稅嗎
老師好!我們是建筑公司一般納稅人,接了光伏設(shè)備運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目,要開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?項(xiàng)目名稱可開建筑服務(wù)一維修服務(wù)嗎
老師,請(qǐng)問我們購(gòu)買國(guó)有土地,合同約定2023.07.20日之前交于乙方,使用權(quán)50年,我們是2023.09月交納的契稅和印花稅等, 請(qǐng)問我們計(jì)提無(wú)形資 產(chǎn)攤銷應(yīng)該從什么時(shí)間開始,到什么時(shí)候結(jié)束
快遞公司開過來的專票 可以用來勾選抵扣嗎
老師麻煩問一下,個(gè)體戶開專票,現(xiàn)在有優(yōu)惠都是開1%的發(fā)票,我可以給對(duì)方開3%的專票嗎,謝謝老師
請(qǐng)問下老師,股權(quán)變更怎么操作呢?有點(diǎn)頭暈了咨詢 就是有限公司老板占股百分之 60,老板兒子百分之 40,現(xiàn)在想老板直接占股 100
每月發(fā)放15000扣個(gè)稅稅率。
老師,就是前天B老板說讓我再找找別處上班。然后說我得交接工作,我昨天休息了,今天我來上班感覺今天啥事也沒做,他也沒找人跟我交接,他是咋想的呢@董孝彬老師,其他老師別接
主表呢需要填寫什么嗎?
主表自動(dòng)取出的不能填寫。
我前面申報(bào)后錢也繳納后才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,按照您這樣的操作,我申報(bào)表上沒有顯示負(fù)數(shù),是正數(shù),這樣是對(duì)的嗎
多交的稅款申請(qǐng)退稅就行。
所以說這里沒有問題可以。
有點(diǎn)不是很明白,老師,現(xiàn)在我申報(bào)表上面顯示還要繳納增值稅,
表單上是我原本的數(shù)據(jù)
那你點(diǎn)扣款,然后之前多交的那一部分稅款再申請(qǐng)退回
好的,老師不用扣,退稅那里有顯示多交的,對(duì)了老師,下個(gè)月我的增值稅申報(bào)怎么報(bào)呢?
你現(xiàn)在在一般退抵稅管理里面,應(yīng)該就是你抵扣進(jìn)項(xiàng)之后剩余的多交的那一部分稅款申請(qǐng)退回就行。如果你想抵扣的話,你找你稅務(wù)局問一下怎么填寫吧。
我想退,萬(wàn)一他沒退成功,所以想問一下要怎么填下次的申報(bào)表?
這個(gè)沒法填寫,自己填寫不了。填寫了之后容易出現(xiàn)預(yù)警。
或者是你選擇退稅的時(shí)候,他不是有一個(gè)選項(xiàng)是抵扣完欠款之后退稅,你下一個(gè)月申報(bào)的時(shí)候選擇這個(gè)選項(xiàng),你打開退稅申請(qǐng)里面有
我選擇是退款,結(jié)果他就沒同意,所以我6月份申報(bào)的時(shí)候,我是要正常申報(bào),還是說還要把這一部分的稅體現(xiàn)出來?
那你得看下具體的什么原因不退稅,找一下原因才行
他說我更正的進(jìn)項(xiàng)稅額
然后我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候還要我交稅
所以我不知道哪里錯(cuò)了
因?yàn)槊總€(gè)地方的系統(tǒng)它不一樣,如果應(yīng)補(bǔ)稅款是正數(shù),你點(diǎn)扣款的時(shí)候,有些地方是因?yàn)槟阋呀?jīng)多交了300,你這一次需要補(bǔ)200,然后直接抵扣了就行,就不用交稅了。有些地方它是這一次再扣你200,然后剩下的300你申請(qǐng)退稅 第一種方法你申請(qǐng)退稅是申請(qǐng)退稅100。 第二種方法申請(qǐng)退稅。 退稅三百。