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老師 公司賬戶(hù)里沒(méi)錢(qián)了 員工從私人賬戶(hù)里代繳了增值稅應(yīng)該怎么做憑證???是昨天月底交的稅款,公司賬戶(hù)還要等幾天才有錢(qián)款到賬,才能還他

2025-07-01 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 10:06

一、員工代墊時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(已交稅金等) 貸:其他應(yīng)付款 - 員工 二、公司還款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - 員工 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)7170 追問(wèn) 2025-07-01 10:14

老師 這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)3月有張買(mǎi)辦公用品300元的憑證3月份就報(bào)銷(xiāo)了。后5月份又報(bào)銷(xiāo)了一次。那現(xiàn)在怎么把他沖了。以前沒(méi)寫(xiě)過(guò)這種紅沖憑證,您能寫(xiě)的詳細(xì)點(diǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:17

報(bào)銷(xiāo)的分錄怎么做的?這個(gè)直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以

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快賬用戶(hù)7170 追問(wèn) 2025-07-01 10:23

報(bào)銷(xiāo)時(shí)記 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸其他應(yīng)收款-某人。那現(xiàn)在直接也這樣寫(xiě) 就是把金額寫(xiě)成負(fù)數(shù)就行了,在附上當(dāng)時(shí)多報(bào)銷(xiāo)的那張發(fā)票就行了嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-01 10:23

對(duì)的 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以

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您好,是的,您的處理非常正確
2022-01-13
你好!你可以借其他應(yīng)收款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 然后每次,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款
2024-07-24
您好,按銀行流水補(bǔ)齊做賬,朋友資金掛往來(lái)
2021-10-23
個(gè)人所得稅沒(méi)有視同銷(xiāo)售一說(shuō) 個(gè)人給單位借款可以沒(méi)有利息約定的
2024-06-20
你好,同學(xué)。 首先,你這里支付192萬(wàn)出去,必須要有發(fā)票或工資表類(lèi)的。就是必須要有證明這是成本的依據(jù),才能進(jìn)行走賬處理。 如果不能,那么你不能從對(duì)公直接轉(zhuǎn)出去。
2020-03-03
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