你好,這個你要去更正申報匯算清繳。
請問老師如果2020年發(fā)生的一筆費(fèi)用會計不知道,2021年1月相關(guān)人員才拿來報銷。涉及金額較大,做賬除了涉及以前年度損益調(diào)整,所得稅匯算時是否做調(diào)減除理
老師,今年補(bǔ)做了去年的收入,賬上是這樣做的:借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額,也更正了去年的增值稅申報表,這樣今年的銷項(xiàng)稅額明細(xì)科目的本年發(fā)生額和增值稅申報表主表的銷項(xiàng)稅額就不一致,正好差這個補(bǔ)交的金額,這個有沒有影響?
老師,今年補(bǔ)做了去年的收入,賬上是這樣做的:借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額,也更正了去年的增值稅申報表,這樣今年的銷項(xiàng)稅額明細(xì)科目的本年發(fā)生額和增值稅申報表主表的銷項(xiàng)稅額就不一致,正好差這個補(bǔ)交的金額,這個有沒有影響?
老師,今年補(bǔ)做了去年的收入,賬上是這樣做的:借:庫存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額,也更正了去年的增值稅申報表,這樣今年的銷項(xiàng)稅額明細(xì)科目的本年發(fā)生額和增值稅申報表主表的銷項(xiàng)稅額就不一致,正好差這個補(bǔ)交的金額,這個有沒有影響?
老師您好,請問我企業(yè)是出口退稅企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)稽查到按照2022年度報關(guān)單金額確定收入是5100多萬元,,而之前財務(wù)申報的2022年度申報的企業(yè)所得稅收入是4260萬元,收入少申報800多萬,先稅務(wù)讓調(diào)整以前,按照出口報關(guān)單來申報收入,這樣就會產(chǎn)生很多企業(yè)所得稅,當(dāng)然稅務(wù)表示可以調(diào)整當(dāng)年的成本和費(fèi)用,那當(dāng)年的成本有跨年申報的,一張張發(fā)票去核對工作量非常大,我想能不能用這種方式呢,就按照稅務(wù)系統(tǒng)所取得的發(fā)票金額算2022年成本和費(fèi)用金額可否?還是說如果按照這個金額算,必須匹配銀行支付金額呢?老師有更好的辦法嗎?
個體可以不報工商年報嗎
我想咨詢一下,個人代開發(fā)票20000元,自然人個稅為什么這么高
老師,就是那個工商年報的實(shí)繳出資時間是怎么填呀?是填實(shí)收資本的金額嗎?時間就二四年最后一天可以嗎
高級財務(wù)會計師國家承認(rèn)嗎?這不是全國統(tǒng)一考試吧
我公司購進(jìn)一批文件柜,價格合計4560元,計入固定資產(chǎn)還是辦公費(fèi)呢
老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照上沒有注冊資金,工商年報時注冊資金怎么填
老師,這個題中C選項(xiàng)900,和D選項(xiàng)3600是怎么來的呀?
老師你好!我想問一下,公戶可以給另一個公戶借錢嗎?然后用途備注:借款.這樣可以嗎?還是要怎么操作
老師,25年成立的公司不需要報工商年報是吧
老師,你好,個體戶轉(zhuǎn)查賬征收后,給員工和老板都交了社保,公司承擔(dān)的部分可以做為費(fèi)用扣除嗎?老板的能扣除嗎?還是只能扣員工的?
更正到去年納稅申報退稅哇?會計要報表要去更正會計報表嗎
要去更正匯算清繳,還要更正財務(wù)報表。
退稅涉及百萬能退下來嗎
你好,老師只能說這個概率很低的。
老師政策是不是購入次月年度才能稅前扣除。比如24年12月買。25年才能享受扣除
你好,是的。下個月享受。