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老師您好,我是一般納稅人門窗廠,就是我現(xiàn)在要做下游材料發(fā)票的臺賬,像這個臺賬我是按供應(yīng)商名稱分開列出來,還是所有的整體做一個表,這個應(yīng)該怎么做合適老師

2025-06-30 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-30 10:11

你好,這個按供應(yīng)商的名稱分開更好一點。

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快賬用戶6631 追問 2025-06-30 10:57

收到,非常感謝老師指導(dǎo)

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齊紅老師 解答 2025-06-30 10:58

你好,不用客氣的了。

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你好,這個按供應(yīng)商的名稱分開更好一點。
2025-06-30
建議通過 “應(yīng)付賬款” 過渡,更規(guī)范: 收票時: 借:原材料 應(yīng)交稅費 - 進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款 付款時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2025-06-30
補充確認(rèn)銷項稅額:按銷售情況計算銷項稅,如銷售含稅 113 萬元、稅率 13% 的貨物,計算銷項稅為 13 萬元,分錄為借 “應(yīng)收賬款等” 113,貸 “主營業(yè)務(wù)收入” 100、“應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”13。 調(diào)整繳納分錄:先沖銷原錯誤分錄,如借 “應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)”13(紅字),貸 “銀行存款” 13(紅字);再編制正確分錄,借 “應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(已交稅金)”13,貸 “銀行存款” 13。 考慮其他情況:若有進(jìn)項稅,如進(jìn)項稅 8 萬元,分錄為借 “應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”8,貸 “應(yīng)付賬款等” 8,計算本期應(yīng)繳增值稅為 5 萬元,繳納時借 “應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅(已交稅金)”5,貸 “銀行存款” 5。 檢查核對:調(diào)整后檢查 “應(yīng)交稅費 — 應(yīng)交增值稅” 各明細(xì)科目余額,與納稅申報表數(shù)據(jù)核對,確保處理準(zhǔn)確。
2025-01-12
你好,可以沖銷錯誤的處理,然后按正確的進(jìn)行處理?
2023-07-05
您好,這個的話,借 應(yīng)交稅費 未交增值稅? 貸??應(yīng)交稅費-銷項稅? 這樣的
2024-10-11
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