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一般納稅人,四月份收到收到商品的專(zhuān)票,但四月份沒(méi)有對(duì)應(yīng)的收入就沒(méi)做成本,該發(fā)票就沒(méi)有處理,這樣可以嗎?然后去年收到的進(jìn)項(xiàng)成本票,對(duì)方六月份作廢了,這個(gè)我要怎么做分錄

2025-06-27 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-27 09:48

當(dāng)月需要計(jì)入庫(kù)存商品的,銷(xiāo)售的時(shí)候才結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖 借:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶(hù)3646 追問(wèn) 2025-06-27 09:52

當(dāng)月就做進(jìn)項(xiàng)了嗎?我們是商品直接就沒(méi)有經(jīng)過(guò)我們所以沒(méi)有用庫(kù)存商品,直接就做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,去年的分錄是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)稅這種的 今年紅沖直接就沖主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-27 09:53

當(dāng)月未認(rèn)證就做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 跨年調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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你好,把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)就行了,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸管理費(fèi)用。
2023-08-02
您好,這么操作是可以的
2023-06-26
您好,您的意思也就是說(shuō)收入所屬期和開(kāi)票的期間不一致,是吧
2020-07-20
借銀行存款2000 貸預(yù)收2000 借銀行存款5000 貸預(yù)收賬款5000 借銀行存款1000 預(yù)收賬款5000%2B2000=7000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8000-稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 這個(gè)做無(wú)票收入,直接申報(bào)就可以了。 后期開(kāi)發(fā)票,不用做分錄,只是在申報(bào)的時(shí)候,開(kāi)票收入寫(xiě)不含各收入正數(shù),未開(kāi)票收入同樣金額寫(xiě)負(fù)數(shù),總收入是零,不影響整體收入就可以了。
2020-09-29
您好,這個(gè)最好是按照收入去結(jié)轉(zhuǎn)成本
2022-01-17
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