你好,你借長期待攤費用,累計折舊,貸固定資產(chǎn)。
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負交增值稅?稅負多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進項發(fā)票都認證了,因為認證后,進項大于銷項不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票,但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因為是讓商場賣,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細,老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發(fā)商收付款,然后每個月法人轉錢進來付貸款及利息 ,這個賬務處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進項 (已收發(fā)票進項額)8.2萬 貸 其他應付款-法人 200 長期應付款 400 應付利息 100呢?
你好老師,我們領導讓做固定資產(chǎn)卡片,之前廚房設備不能分開了,讓從固定轉到長攤,例如,廚房設備10萬,累計攤銷3.5萬,我應該怎么做分錄
老師 個稅匯算需退稅的提交就可以?這個到時就退到個人卡上了么?
工商年報資產(chǎn)總額等信息保留幾位小數(shù)?
老師,您好,一家公司下游余額是貸方100萬,也就是我們多收的,正常是要還回客戶或者開票的,但是現(xiàn)在不做了,然后有一家上游是我們要付的110萬,現(xiàn)在我們要求簽一個三方債務轉讓這樣合規(guī)嗎?附上這個協(xié)議可以正常入賬嗎
財務費用中有個900就是利息費用,這個利息費用要填嗎
老師您好!我想問一下老板讓開130萬3%勞務票,款不走公司,寫委托付款來抵平賬務,稅正常上,這樣算虛開嗎?稅局風險控制是不是會提示?
以往多繳納的稅費是否可以申請退稅
老師你好我們是農(nóng)業(yè)單位,增值稅免稅號0001092312,我們生產(chǎn)出種子,是免稅的,但是最近因客戶需要我們把種子在培育大一點在銷售,這個跟直接銷售種子有沖突嗎
老師,成本票未收到發(fā)票,暫估入賬如何記賬
車險費用記入什么科目?
老師,請問公司基本戶凍結資金100萬,賬戶上沒有一百萬,進來資金能進賬戶嗎?
意思是,借長期待攤費用-資產(chǎn)類 6.5 累計折舊3.5 貸固定資產(chǎn)10 按現(xiàn)在有的固定資產(chǎn)賬面金額轉長攤就行是嗎?
你好,是的。就是這樣理解。