你好,如果有實(shí)際業(yè)務(wù)就不算虛開,否則屬于虛開。
我目前任職的這家公司的老板有3家公司,A,B,C。 1.老板把A的固定資產(chǎn)原價(jià)賣給B,讓我開票。開票員,收款人,復(fù)核人都不是我。有風(fēng)險(xiǎn)? 2.本來我勞動(dòng)合同簽的是A,然后現(xiàn)在她讓我當(dāng)C的開票員,開增值稅專用發(fā)票把C的一些設(shè)備賣給A。并說下個(gè)月把我的社保改在C交。有風(fēng)險(xiǎn)嗎? 并且是我來做C和B的賬,老師有什么風(fēng)險(xiǎn)?今天我說我不想當(dāng)開票員老板不同意,問他業(yè)務(wù)是真實(shí)的嗎?他說是。老師
老師,您好: 我們公司支付了預(yù)付款,對(duì)方不會(huì)票開過來,現(xiàn)在也不和對(duì)方發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,煩請(qǐng)問一下怎么樣把這預(yù)付款調(diào)平?稅務(wù)那邊是說,不是企業(yè)想走壞賬就走壞賬的,我們可以不稅前扣除,要怎么合理的處理掉
老師,我想請(qǐng)教下。我們老板購買了一家原來由集團(tuán)公司百分百控股的子公司,現(xiàn)在占股70%。原來這家子公司欠款80萬,委托集團(tuán)公司付了,他們的財(cái)務(wù)經(jīng)理說為了規(guī)避增值稅問題,在委托付款書上寫的還是子公司,這樣可以嗎?如果不寫子公司,就屬于借款,就會(huì)產(chǎn)生增值稅對(duì)嗎
老師,我8月份來的一家新公司。截止到今年底給公司稅務(wù)籌劃節(jié)稅了180萬左右,主要是通過成立個(gè)體工商戶和自然人代開530萬發(fā)票,還有股東分紅的款是通過靈活用工平臺(tái)走的。想問下老師這種做法風(fēng)險(xiǎn)大嗎?我想跟領(lǐng)導(dǎo)去談加薪的事,想讓老板年終給我5萬的獎(jiǎng)勵(lì),這樣談合理嗎?因?yàn)槲也幌氚讚?dān)風(fēng)險(xiǎn)。老師可以叫下我怎么做嗎
老師 中午好 想請(qǐng)教老師一個(gè)問題 我公司跟一個(gè)公司有生意往來 我們經(jīng)常給他們提供服務(wù) 也有給對(duì)方開票 對(duì)方公司有很多訴訟案件在身 賬戶全被凍結(jié) 然后每次打款給我們公司都是讓其他公司幫忙付過來的吧 這樣現(xiàn)金流是對(duì)不上的。會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
簡答題。這個(gè)分錄為什么是貸其他應(yīng)付款?
老師如果先買地,然后在地上建廠房,廠房出包給第三方,然后廠房達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)候。就是我先買的那塊地的話,是不是從買地的時(shí)候就開始攤銷?然后在地上建廠房的時(shí)候,就是地的攤銷是可以記到產(chǎn)房的成本當(dāng)中的。并不是等廠房達(dá)到預(yù)期可使用狀態(tài)的時(shí)候,然后再開始攤銷,那個(gè)就是土地使用權(quán)。
老師,什么時(shí)候用應(yīng)交增值稅什么時(shí)候用銷項(xiàng)稅呢
老師,限售股解禁后對(duì)外轉(zhuǎn)讓,銷項(xiàng)稅稅率是多少?它屬于金融服務(wù)類嗎?
老師,麻煩問一下,編制現(xiàn)金流量表是只看庫存現(xiàn)金呢!還是銀行存款和庫存現(xiàn)金一起看
前提是真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生,如果一個(gè)公司先開票給A公司,后面因?yàn)榻Y(jié)算主體變更,需把A公司的票分很多次退票重開給B、C、D公司,這種情況會(huì)存在啥稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
檢測公司,有些款不開票收款收到私人卡上,需要離職嗎?
收到個(gè)體給企業(yè)開的發(fā)票有代扣代繳的個(gè)稅字樣,所屬期去年12月,現(xiàn)在做在6月所屬期補(bǔ)繳上,可以嗎
收到個(gè)體給企業(yè)開的發(fā)票有代扣代繳的個(gè)稅字樣,所屬期去年12月,現(xiàn)在做在本月所屬期補(bǔ)繳上,可以嗎?有滯納金嗎
出差涉及到餐費(fèi),住宿可以抵扣嗎?
業(yè)務(wù)是好幾年以前有的,只是款不走公司,全是付給個(gè)人,一部分是以前就付了,還有一部分還未打開,但是也是付給個(gè)人。沒有成本票和費(fèi)用,公司做成工資表申報(bào)工資這樣可以嗎?
你好,這樣做肯定是有風(fēng)險(xiǎn)的。
那不做工資表,也不申報(bào)工資,直接按開票金額的5%來交企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
你好操作可以,但是風(fēng)險(xiǎn)很大。
因?yàn)槟愕慕痤~比較大它涉及的稅額比較高,你這樣子的話稅務(wù)局收不到稅。他們也有稅收任務(wù)的
老板說增值稅3%,附加稅和印花稅,還有企業(yè)所得稅5%都正常交,我是想著只開發(fā)票,不走賬,款直接就個(gè)人收了,也沒有成本票,這樣不行
你好,愿意交稅的話,一般問題不大。
我有點(diǎn)沒有理清就是業(yè)務(wù)是實(shí)際的,只是款以前就收了,還有一部分未收,以前收的也是直接轉(zhuǎn)給個(gè)人了,后期收的也是轉(zhuǎn)給個(gè)人,不走公司收,那下游應(yīng)該也是人工成本,如果對(duì)方代付的個(gè)人,可以讓他們代開成本票給我們公司嗎?這樣甲方付了多少,我們開票多少,收款的開票給我們這樣可以嗎?
你好,操作是可以的了。
老師,我理解的邏輯是甲方付款,工人收款,我們開票,中間簽一個(gè)合同和一個(gè)代付協(xié)議,然后下游我們沒有付款,甲方直接付了,法人收款的算利潤,其他人收款的讓收款人代開成本票進(jìn)來,3個(gè)點(diǎn)的增值稅、附加稅和印花稅正常交,企業(yè)所得稅收款方除法人之外的個(gè)人開一部分進(jìn)來的差額按5%的企業(yè)所得稅交這樣可以嗎?
你好,可以的,操作沒問題。