您好,“待攤費(fèi)用”通常用于核算那些已經(jīng)發(fā)生但應(yīng)在多個(gè)會(huì)計(jì)期間內(nèi)攤銷的費(fèi)用,如租金、保險(xiǎn)費(fèi)等3?!皯?yīng)交稅費(fèi)”則是用來(lái)核算企業(yè)應(yīng)當(dāng)向國(guó)家繳納的各種稅費(fèi),包括增值稅、所得稅等
應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額與待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別是什么
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有啥區(qū)別?
應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅-待抵扣增值稅專票進(jìn)項(xiàng)稅 與 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 它們兩個(gè)的區(qū)別是什么
老師您好:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額與應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的區(qū)別是什么啊
老師,問問應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有什么區(qū)別呢?
6.12日客戶轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)500元檢測(cè)費(fèi)已開發(fā)票,6.16日對(duì)方又誤轉(zhuǎn)500元,需要退回給客戶,后面需要退回得錢應(yīng)該怎么記?
開110萬(wàn)發(fā)票,增值稅和附加稅怎么算,是多少呢
老師就是我們公司有時(shí)候找勞務(wù)公司臨時(shí)用工,然后勞務(wù)公司給我們提供合同,發(fā)票我們直接轉(zhuǎn)給對(duì)方,還需要對(duì)方提供工資表什么的嗎?
酒店行業(yè),小規(guī)模,即將開業(yè),新買的工裝40多套,請(qǐng)問,記入什么科目?
社保數(shù)字證書服務(wù)費(fèi)記入什么科目?
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出提交時(shí)更正申報(bào)時(shí)顯示異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符,是什么原因?
老師,您好!公司租員工車輛,月租費(fèi)怎么入賬?
老師 我們公司提供工程服務(wù),材料是外購(gòu)的,合同是包工包料,開發(fā)票給客戶材料需要單獨(dú)開票嗎,還是可以一起開工程服務(wù)
老師你好!5?開發(fā)票33萬(wàn)在6?沖紅33萬(wàn),6?又開了33萬(wàn)藍(lán)字本期交多少稅啊?
老師,我想問下SAP系統(tǒng)了解嗎
待攤費(fèi)用-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)表述在常規(guī)的會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理中并不常見,可能是對(duì)會(huì)計(jì)科目的誤解或混淆。正確的理解應(yīng)該是“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”,它指的是企業(yè)在購(gòu)買貨物或服務(wù)時(shí)已經(jīng)取得了增值稅專用發(fā)票,并提交給銷方進(jìn)行認(rèn)證抵扣,但因?yàn)槟承┰颍ㄈ绯^(guò)認(rèn)證抵扣期限)還未實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額