你看看你填寫的轉(zhuǎn)出金額對(duì)嗎?選擇了不勾選抵扣就不用轉(zhuǎn)出
公司取得一張異常憑證是在9月份,但是稅務(wù)通知書是在1月份,按稅務(wù)局要求去柜臺(tái)在9月份作轉(zhuǎn)出了,相當(dāng)于更正了9月份的申報(bào)表,現(xiàn)在1月份如何申報(bào),申報(bào)的時(shí)候顯示異常憑證與申報(bào)數(shù)據(jù)不符
公司取得兩張異常憑證是在21年8月份,但是稅務(wù)通知書是在7月份,按稅務(wù)局要求在電子稅務(wù)局更正了8月份增值稅報(bào)表作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在7月份如何申報(bào),申報(bào)的時(shí)候顯示異常憑證與申報(bào)數(shù)據(jù)不符,對(duì)比異常
申報(bào)印花稅時(shí)出現(xiàn)調(diào)用核心征管接口失敗異常原因,101001009740045本暑期已做過該稅種的采集,如需更正,需要通過更正采集處理,請問怎么辦?再按要求做時(shí)作更正處理顯示:無相關(guān)數(shù)據(jù);新增稅源顯示:最上面的提示
請問填報(bào)增值稅申報(bào)表,檢查的時(shí)候,系統(tǒng)顯示進(jìn)項(xiàng)比對(duì)不符,請調(diào)整進(jìn)項(xiàng)填報(bào)數(shù)據(jù)或再次進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)扣稅憑證的選擇確認(rèn)是什么意思?我應(yīng)該怎么做?
我單位上個(gè)月收到一個(gè)異常發(fā)票,異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)稅額,我在附表二23欄23a填寫正數(shù)還是負(fù)數(shù),為什么申報(bào)的時(shí)候,提示強(qiáng)制監(jiān)控,與實(shí)際不符,是哪里的問題
老師你好!個(gè)人出租場地一年10萬租金,租給企業(yè),企業(yè)讓代開發(fā)票入賬,代開個(gè)人交哪些稅具體得交多少
老師你好,請問工商注銷,公示的時(shí)候是選擇簡易公示還是普通公示?
老師,盈虧平衡量是保本量嗎?
老師 這個(gè)題的分錄可以給我寫一下嗎?
老師 麻煩給個(gè)現(xiàn)金流量表的編制方法
老師,我們是戶用屋頂光伏安裝行業(yè),請的臨時(shí)工給我司開發(fā)票,項(xiàng)目是什么?
公司上年度的個(gè)人工資申報(bào)能變更增減人員嗎
老師:請問酒店行業(yè)洗滌費(fèi)1000元,開票1000元,但是洗滌廠把我司的布草低值資產(chǎn)丟失了抵減了200元,實(shí)付800元,請問這個(gè)200元怎么做賬
這第一問都被難住了,這題有沒有超綱?老師,請指教
郭老師,麻煩問一下會(huì)計(jì)學(xué)和財(cái)務(wù)管理有什么不同啊
我是更正上年屬期,上年抵扣的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在顯示異常,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。附表二填完,到提交申報(bào)就顯示不符,怎么處理?
核對(duì)數(shù)據(jù):仔細(xì)核對(duì)異常憑證轉(zhuǎn)出金額、附表二填寫數(shù)據(jù),確保與實(shí)際業(yè)務(wù)、賬務(wù)一致。 強(qiáng)制提交 + 補(bǔ)充說明:點(diǎn) “強(qiáng)制提交”,再通過電子稅務(wù)局【增值稅申報(bào)比對(duì)異常處理】模塊,填信息、傳資料(如業(yè)務(wù)憑證等 )說明情況。 聯(lián)系稅務(wù):提交后主動(dòng)聯(lián)系主管稅局,說明問題,配合提供異常憑證、進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票等資料協(xié)助核查。 更正申報(bào):若需調(diào)整,用【申報(bào)錯(cuò)誤更正】功能重新填附表二及報(bào)表,完成更正。
請問從上年到現(xiàn)在每月的數(shù)據(jù)都要更正嗎,還是更正到把轉(zhuǎn)出稅額交上就可以了?
更正到一致一般就可以 具體看稅局因?yàn)橛械牡胤浆F(xiàn)在要求對(duì)應(yīng)的所屬期更正