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請問進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出提交時(shí)更正申報(bào)時(shí)顯示異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符,是什么原因?

請問進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出提交時(shí)更正申報(bào)時(shí)顯示異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符,是什么原因?
2025-06-26 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-26 14:58

你看看你填寫的轉(zhuǎn)出金額對(duì)嗎?選擇了不勾選抵扣就不用轉(zhuǎn)出

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快賬用戶6962 追問 2025-06-26 15:01

我是更正上年屬期,上年抵扣的進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在顯示異常,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。附表二填完,到提交申報(bào)就顯示不符,怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 15:05

核對(duì)數(shù)據(jù):仔細(xì)核對(duì)異常憑證轉(zhuǎn)出金額、附表二填寫數(shù)據(jù),確保與實(shí)際業(yè)務(wù)、賬務(wù)一致。 強(qiáng)制提交 + 補(bǔ)充說明:點(diǎn) “強(qiáng)制提交”,再通過電子稅務(wù)局【增值稅申報(bào)比對(duì)異常處理】模塊,填信息、傳資料(如業(yè)務(wù)憑證等 )說明情況。 聯(lián)系稅務(wù):提交后主動(dòng)聯(lián)系主管稅局,說明問題,配合提供異常憑證、進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票等資料協(xié)助核查。 更正申報(bào):若需調(diào)整,用【申報(bào)錯(cuò)誤更正】功能重新填附表二及報(bào)表,完成更正。

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快賬用戶6962 追問 2025-06-26 15:43

請問從上年到現(xiàn)在每月的數(shù)據(jù)都要更正嗎,還是更正到把轉(zhuǎn)出稅額交上就可以了?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 15:45

更正到一致一般就可以 具體看稅局因?yàn)橛械牡胤浆F(xiàn)在要求對(duì)應(yīng)的所屬期更正

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你好,這個(gè)要問稅務(wù)局,看是要轉(zhuǎn)出多少。 要他們給數(shù)據(jù)。
2025-06-13
你好,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在23B里面填寫
2025-01-11
您好,這個(gè)的話,是屬于正數(shù)的這個(gè)的
2023-11-15
你好 ;? ? ? ? 可以的;? ?那你們就去? ? 稅務(wù)局大廳那邊去 報(bào)? 轉(zhuǎn)出就行了。? 你 系統(tǒng)操作不了。 你沒法報(bào)的; 去大廳報(bào)哈? ?
2022-08-02
同學(xué)你好 你一月的按照轉(zhuǎn)出后的報(bào)
2022-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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