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老師 我要付一筆家具款 總價(jià)8萬 金額有幾百-上萬的 我把它統(tǒng)一歸納為固定資產(chǎn) 付款不是一筆付清的 要付4筆5筆 跨度可能需要2年,我每付一萬元分錄是做固定資產(chǎn) 還是可以先放預(yù)付賬款,全部結(jié)清貨款了,在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

2025-06-25 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-25 16:34

你好,付貨款與轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)沒有直接關(guān)系。只要滿足固定資產(chǎn)確認(rèn)條件就可以作為固定資產(chǎn)核算,貨款可以計(jì)入應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款科目。

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快賬用戶8310 追問 2025-06-25 16:35

我如果支付的時(shí)候分錄做的是固定資產(chǎn),第二個(gè)月不是要折舊嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 16:42

是的,達(dá)到預(yù)定用途就要作為固定資產(chǎn)核算,次月計(jì)提折舊。

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快賬用戶8310 追問 2025-06-25 16:48

老師 我可能沒有表達(dá)清楚我的問題 我購買了一批家具 家具的分錄不是做固定資產(chǎn)嗎 就不存在達(dá)到預(yù)定用途,我買來就是固定資產(chǎn),但是我不是一筆付的 ,也不是一個(gè)月內(nèi)付的,我需要2年內(nèi)付清,我每次支付的憑證用什么分錄比較好

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齊紅老師 解答 2025-06-25 16:50

收到時(shí)可以做 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款

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快賬用戶8310 追問 2025-06-25 16:59

貨收到了,款需要2年之內(nèi)付清,每次都是現(xiàn)金支付的

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快賬用戶8310 追問 2025-06-25 17:02

每次做固定資產(chǎn)的話,是不是第二個(gè)月就要折舊,那這樣我的8萬元的家具就要分很多批折舊了

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齊紅老師 解答 2025-06-25 17:02

可以做,借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:現(xiàn)金

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快賬用戶8310 追問 2025-06-25 17:21

全部付完,再由預(yù)付賬款轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-25 17:38

不是,是購入以后就計(jì)入固定資產(chǎn),欠款先計(jì)入往來,實(shí)際支付時(shí)再減少往來和現(xiàn)金。

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你好,付貨款與轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)沒有直接關(guān)系。只要滿足固定資產(chǎn)確認(rèn)條件就可以作為固定資產(chǎn)核算,貨款可以計(jì)入應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款科目。
2025-06-25
你好,你的這個(gè)會(huì)計(jì)處理是對(duì)的按照你的思路
2021-08-27
你好,建議分開金額不大的,你也可以單獨(dú)做固定資產(chǎn),要不你統(tǒng)一做一塊的話有一部分報(bào)廢了,你沒法做處置。
2020-12-26
首先你這里是屬于業(yè)務(wù),他在之前就已經(jīng)發(fā)生了,后面才取得發(fā)票。那你現(xiàn)在是在簽訂合同的時(shí)候就確認(rèn)固定資產(chǎn),同時(shí)確認(rèn)應(yīng)付賬款?后面每一期付錢的時(shí)候就借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
2022-08-22
支付預(yù)付款 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 安裝完畢 借:固定資產(chǎn) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022-08-22
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