你好,你如果取得的是專票你自己又是簡(jiǎn)易計(jì)稅的話,你是不能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)的,全額借固定資產(chǎn)貸,應(yīng)付賬款就可以了。
您好老師 外貿(mào)企業(yè)出口免稅,不退稅產(chǎn)品,不用做退稅填報(bào)對(duì)吧,增值稅報(bào)表需要怎么處理,怎么填列呢?
老師,您好,我們公司的在建工程還有一些余額,實(shí)際該結(jié)轉(zhuǎn)的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了。有貸方余額,有借方余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)讓處理了,這該怎么處理。貸方余額應(yīng)該是把借方的給結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,公司鋪面裝修,交給一員工去處理,他借了幾萬(wàn)元出去,現(xiàn)在報(bào)銷,只有一張幾萬(wàn)元的收據(jù)、合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告以及發(fā)票,這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)印花稅是怎么算的呢?
老師,我們有個(gè)小領(lǐng)導(dǎo)月中給小辦公室買了一臺(tái)空調(diào),開(kāi)給公司的專票,要到月底才能給他報(bào)銷,憑證這樣編寫(xiě),您看對(duì)嗎?不到兩千塊錢,不入固定資產(chǎn)了。收到專票時(shí)~借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:其他應(yīng)付款。報(bào)銷后~借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款~基本戶。
老師,建筑工程的印花稅按萬(wàn)分之3計(jì)算后,還需要減半征收嗎?
老師,建筑工程,材料運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)輸費(fèi),一般是計(jì)入材料成本是嗎?但是單獨(dú)才材料費(fèi)下設(shè)置明細(xì)科目核算呢?
我是客戶,但是供應(yīng)商寫(xiě)報(bào)價(jià)單抬頭寫(xiě)我的公司名可以的嗎?還是寫(xiě)供應(yīng)商公司名報(bào)價(jià)單
老師 電子稅務(wù)局上可以導(dǎo)出來(lái),其他公司開(kāi)給我們的電子發(fā)票嗎?
經(jīng)營(yíng)范圍只有食品零售,可以開(kāi)豬肉,糧油發(fā)票嗎,還是得改農(nóng)產(chǎn)品啥的
我是問(wèn)的兩個(gè)問(wèn)題
固定資產(chǎn)取得的專票賬務(wù)怎么處理?
你好,全額借固定資產(chǎn)貸,應(yīng)付賬款就可以了。 你說(shuō)的簡(jiǎn)易計(jì)稅政策是指哪一方面?是說(shuō)不能抵扣的的政策依據(jù)是嗎
就是發(fā)下固定資產(chǎn)取得專票的分錄
借固定資產(chǎn)貸,應(yīng)付賬款 不抵扣就不用管進(jìn)項(xiàng)就好了。
不記代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)?
你好,是的,你不認(rèn)證,到時(shí)候也不用去勾選就好了。