是的,就是那樣做就行
老師我公司有個(gè)員工,每月都計(jì)提1650的工資,共計(jì)提了14850。計(jì)提一直沒(méi)發(fā),現(xiàn)在不發(fā)給他了。私下處理。那我賬上計(jì)提這個(gè)該如何平賬呢。當(dāng)時(shí)計(jì)提是:借:生產(chǎn)成本—直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬
請(qǐng)問(wèn)一下,計(jì)提工資的時(shí)候是:借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放的時(shí)候:借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款,那如果不計(jì)提每個(gè)月算好后直接發(fā)放是不是可以直接借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款啊?
計(jì)提工資 4月 借管理費(fèi)用-員工工資 309541.88 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 309,541.88 多計(jì)提了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1055.07 發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)的 借 應(yīng)付職工薪酬 309541.88 應(yīng)付職工薪酬-1055.07 貸 銀行存款287249.13 社保和公積金和個(gè)稅21237.68 老師這個(gè)分錄是不是代表把1055.07多計(jì)提的沖回來(lái)了,這樣做對(duì)嗎
計(jì)提工資 4月 借管理費(fèi)用-員工工資 309541.88 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 309,541.88 多計(jì)提了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1055.07 發(fā)工資的時(shí)候一起發(fā)的,但是我下面做分錄的時(shí)候銀行存款減掉了這筆錢(qián)的 借 應(yīng)付職工薪酬 309541.88 應(yīng)付職工薪酬-1055.07 貸 銀行存款287249.13 社保和公積金和個(gè)稅21237.68 老師這個(gè)分錄是不是代表把1055.07多計(jì)提的沖回來(lái)了,這樣做對(duì)嗎
老師:我們公司購(gòu)了一臺(tái)車(chē),但是這個(gè)錢(qián)又是扣老板工資的,每月計(jì)提了老板工資,直接轉(zhuǎn)給他扣車(chē)款,但是車(chē)是屬于公司的,老板的使用權(quán),這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,我計(jì)提工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)工資時(shí)借應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款,最后這個(gè)分錄怎么沖這個(gè)長(zhǎng)期借款
產(chǎn)品稅率不同可以開(kāi)到一張發(fā)票里嗎
郭老師,我們找一家公司做裝修,對(duì)方?jīng)]有資質(zhì),只有賣(mài)裝修的材料,他們只開(kāi)材料票給我們可以嗎
附加稅減半是在什么條件下減半
請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)報(bào)廢,買(mǎi)了400元,要怎么做賬處理,是否需要開(kāi)票。給廢品點(diǎn)老板收走了,收了400元現(xiàn)金。
老師,我上個(gè)月轉(zhuǎn)賬付貨款,這個(gè)月才給我開(kāi)票,那我兩個(gè)月的賬怎么做呢
老師我們公司員工全國(guó)各地都有,工資在公司發(fā),社保公積金按當(dāng)?shù)氐陌l(fā),找的一個(gè)公司代買(mǎi),她們給我們開(kāi)票,我們說(shuō)的發(fā)票怎么做賬啊
請(qǐng)問(wèn)公司買(mǎi)煙用于業(yè)務(wù),可以讓賣(mài)煙的公司開(kāi)票嗎?我們公司又該怎么做賬?
老師:去銀行做資料變更手續(xù)需要帶哪些資料?
【單選】2020年1月1日,A公司與B公司進(jìn)行債務(wù)重組,重組日A公司應(yīng)收B公司賬款賬面余額為1000萬(wàn)元,已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備100萬(wàn)元,其公允價(jià)值為900萬(wàn)元,B公司以一批存貨和一項(xiàng)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)抵償上述賬款,存貨公允價(jià)值為500萬(wàn)元,以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)公允價(jià)值為500萬(wàn)元。假定不考慮其他因素。A公司債務(wù)重組取得存貨的入賬價(jià)值為()萬(wàn)元。 A.400 B.1000 C.500 D.900
老師,收到的專(zhuān)票沒(méi)有單位數(shù)量單價(jià),可以用嗎