你好,紅字發(fā)票開都是銷售方開。
請(qǐng)問客戶已抵扣的專票怎么開紅字發(fā)票?由購買方還是銷售方開?
購買方已經(jīng)把專票抵扣了,現(xiàn)在要開紅字發(fā)票,是要由銷售方先伸請(qǐng)紅字信息表還是由購買方伸請(qǐng)紅字信息表?
購方進(jìn)項(xiàng)己抵扣,后期發(fā)生退貨,紅字申請(qǐng)和紅字發(fā)票由購方開還是銷售方開?
電子專票,購買方已抵扣,現(xiàn)在要退單,負(fù)數(shù)發(fā)票是對(duì)方開嗎?還是對(duì)方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表后,由銷售方開?
您好,老師!開給客戶的發(fā)票金額有誤,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我需要紅沖部分金額,現(xiàn)在還是一定要購買方申請(qǐng)紅字發(fā)票,我這邊才能開紅字發(fā)票嗎?是否可以直接由銷售方申請(qǐng)開紅字?
附加稅是不是用增值稅直接乘以12%,如果附加稅交了100,是不是用100*12%
老師,我們是環(huán)保公司,買的鐵質(zhì)垃圾桶一個(gè)5100,一共買了60000元的,記賬入在周轉(zhuǎn)材料還是固定資產(chǎn)?
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯(cuò)了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì),解決辦法是什么,在25.6月做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000,貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000的分錄嗎
贈(zèng)送的財(cái)務(wù)軟件發(fā)票管理,日記賬,固定資產(chǎn),工資和一鍵報(bào)稅都不能使用
老師,請(qǐng)問個(gè)體戶怎么進(jìn)行利潤分配?
有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓(xùn)費(fèi)對(duì)方給開票。 還剩900元留存企業(yè),因前期支付了一個(gè)1050元,350*3人,還剩150元由企業(yè)自己擔(dān)負(fù)這個(gè)對(duì)方也已經(jīng)開票 分錄可以這樣寫嗎 借:銀行2268 貸:營業(yè)外收入 2268 借:管理費(fèi)用1368 貸:銀行 1368 分錄可以這樣寫嗎? 借:銀行 2268 貸:營業(yè)外收入 2268 借:管理費(fèi)用
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)收入按不含稅,進(jìn)來的普票技術(shù)服務(wù)也按不含稅減嗎
像這種題,比如前期還不知道2年以后會(huì)賣出,是不是前期應(yīng)先按6年攤銷無形資產(chǎn),等知道賣的時(shí)候,再調(diào)整攤銷的無形資產(chǎn)?
啥時(shí)候報(bào)名,啥時(shí)候考試?
賬上有個(gè)固定資產(chǎn),頂賬給了供應(yīng)商,算是還了欠款,怎么做賬。算視同銷售嗎
我們是購買方已經(jīng)認(rèn)證了,也是銷售方開嗎
你好,是的,只是由你們開紅字信息表而已。
信息表不用我們購買方開吧,銷方填開購買方點(diǎn)擊確認(rèn)就可以吧
你好你們已經(jīng)入賬抵扣了的話,就你們申請(qǐng)。
銷售方可以申請(qǐng)嗎
你好銷售方不能申請(qǐng)。
沒有認(rèn)證或者勾選的就是銷售方申請(qǐng)。
之前有一張購買方認(rèn)證了,銷售方開的紅字確認(rèn)單,購買方確認(rèn)下就行
你那邊系統(tǒng)如果銷售方可以開紅字信息表也可以。