你好,這個你是找誰借的。
老師,公司未分配利潤期末余額很高,現(xiàn)在要進行法人和股東的變更,但是要交的印花稅和個稅太高了,有什么辦法可以把未分配利潤貸方期末余額調(diào)低?讓稅交少點?
老師,短期借款的印花稅,是怎么計算要交多少錢的?一般納稅人
老師,補交了以前年度的印花稅。電子稅務(wù)局是按現(xiàn)在的日期申報繳納的,做賬時:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 繳納時:借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款等,這樣做做合適嗎
老師,6月份公司變更了法人。股東。稅局說要交印花稅。我在電子稅局怎么操作交呀。我從印花稅點進去有個選擇的按次。稅款所屬期我按什么填。再就是應(yīng)納稅憑證書立(領(lǐng)受)日期怎么選。減免性質(zhì)代碼和項目名稱怎么選擇
#提問#請問老師公司換法人了,當(dāng)時去大廳辦理變更法人也沒說交印花稅,現(xiàn)在稅務(wù)局讓交股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅了,兩個人各交500,這去哪交?怎操作?我原來的報表不用變吧?這是個人交吧,謝謝
附加稅是不是用增值稅直接乘以12%,如果附加稅交了100,是不是用100*12%
老師,我們是環(huán)保公司,買的鐵質(zhì)垃圾桶一個5100,一共買了60000元的,記賬入在周轉(zhuǎn)材料還是固定資產(chǎn)?
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對,解決辦法是什么,在25.6月做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000,貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000的分錄嗎
贈送的財務(wù)軟件發(fā)票管理,日記賬,固定資產(chǎn),工資和一鍵報稅都不能使用
老師,請問個體戶怎么進行利潤分配?
有一款是人社局撥款2268元。 其中要支出1368元培訓(xùn)費對方給開票。 還剩900元留存企業(yè),因前期支付了一個1050元,350*3人,還剩150元由企業(yè)自己擔(dān)負這個對方也已經(jīng)開票 分錄可以這樣寫嗎 借:銀行2268 貸:營業(yè)外收入 2268 借:管理費用1368 貸:銀行 1368 分錄可以這樣寫嗎? 借:銀行 2268 貸:營業(yè)外收入 2268 借:管理費用
計算企業(yè)所得稅時收入按不含稅,進來的普票技術(shù)服務(wù)也按不含稅減嗎
像這種題,比如前期還不知道2年以后會賣出,是不是前期應(yīng)先按6年攤銷無形資產(chǎn),等知道賣的時候,再調(diào)整攤銷的無形資產(chǎn)?
啥時候報名,啥時候考試?
賬上有個固定資產(chǎn),頂賬給了供應(yīng)商,算是還了欠款,怎么做賬。算視同銷售嗎
銀行借款
你好,這個你要去采集,然后再申報。